Vault restructure

This commit is contained in:
Richard Kranendonk 2026-04-23 11:51:51 +02:00
parent d45797d121
commit ff77508bd1
1433 changed files with 415450 additions and 1201 deletions

View file

@ -0,0 +1,22 @@
#iso27001/2022/EN
# Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of document should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see [www.iso.org/directives] or [www.iec.ch/members_experts/refdocs]).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO and IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see [www.iso.org/patents]) or the IEC list of patent declarations received (see [https://patents.iec.ch]).
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see [[www.iso.org/iso/foreword.html]](https://www.iso.org/iso/foreword.html). In the IEC, see [www.iec.ch/understanding-standards].
This document was prepared by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1, *Information Technology*, Subcommittee SC 27, *Information security, cybersecurity and privacy protection*.
This third edition cancels and replaces the second edition (ISO/IEC 27001:2013), which has been technically revised. It also incorporates the Technical Corrigenda ISO/IEC 27001:2013/Cor 1:2014 and ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015.
The main changes are as follows:
- the text has been aligned with the harmonized structure for management system standards and ISO/IEC 27002:2022.
Any feedback or questions on this document should be directed to the user's national standards body. A complete listing of these bodies can be found at [www.iso.org/members.html] and [[www.iec.ch/national-committees]](https://www.iec.ch/national-committees).

View file

@ -0,0 +1,23 @@
#iso27001/2022/EN
# Introduction
## 0.1 General
This document has been prepared to provide requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management system. The adoption of an information security management system is a strategic decision for an organization. The establishment and implementation of an organization's information security management system is influenced by the organization's needs and objectives, security requirements, the organizational processes used and the size and structure of the organization. All of these influencing factors are expected to change over time.
The information security management system preserves the confidentiality, integrity and availability of information by applying a risk management process and gives confidence to interested parties that risks are adequately managed.
It is important that the information security management system is part of and integrated with the organization's processes and overall management structure and that information security is considered in the design of processes, information systems, and controls. It is expected that an information security management system implementation will be scaled in accordance with the needs of the organization.
This document can be used by internal and external parties to assess the organization\'s ability to meet the organization's own information security requirements.
The order in which requirements are presented in this document does not reflect their importance or imply the order in which they are to be implemented. The list items are enumerated for reference purpose only.
ISO/IEC 27000 describes the overview and the vocabulary of information security management systems, referencing the information security management system family of standards (including ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27004 and ISO/IEC 27005), with related terms and definitions.
## 0.2 Compatibility with other management system standards
This document applies the high-level structure, identical sub-clause titles, identical text, common terms, and core definitions defined in Annex SL of ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, and therefore maintains compatibility with other management system standards that have adopted the Annex SL.
This common approach defined in the Annex SL will be useful for those organizations that choose to operate a single management system that meets the requirements of two or more management system standards.

View file

@ -0,0 +1,7 @@
#iso27001/2022/EN
# 1 Scope
This document specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information
security management system within the context of the organization. This document also includes requirements for the assessment and treatment of information security risks tailored to the needs of the organization. The requirements set out in this document are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature. Excluding any of the requirements specified in Clauses 4 to 10 is not acceptable when an organization claims conformity to this document.

View file

@ -0,0 +1,4 @@
#iso27001/2022/EN
## 10.1 Continual improvement
The organization shall continually improve the suitability, adequacy and effectiveness of the information security management system.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
#iso27001/2022/EN
## 10.2 Nonconformity and corrective action
When a nonconformity occurs, the organization shall:
a\) react to the nonconformity, and as applicable:
1\) take action to control and correct it;
2\) deal with the consequences;
b\) evaluate the need for action to eliminate the causes of nonconformity, in order that it does not recur or occur elsewhere, by:
1\) reviewing the nonconformity;
2\) determining the causes of the nonconformity; and
3\) determining if similar nonconformities exist, or could potentially occur;
c\) implement any action needed;
d\) review the effectiveness of any corrective action taken; and
e\) make changes to the information security management system, if necessary.
Corrective actions shall be appropriate to the effects of the nonconformities encountered.
Documented information shall be available as evidence of:
f\) the nature of the nonconformities and any subsequent actions taken,
g\) the results of any corrective action.

View file

@ -0,0 +1,5 @@
#iso27001/2022/EN
# 2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

View file

@ -0,0 +1,8 @@
#iso27001/2022/EN
# 3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in
ISO/IEC 27000 apply.
[ISO 27000 MoC](../../../ISO%2027000%20MoC.md)

View file

@ -0,0 +1,6 @@
# Clause 4.1: Understanding the organization and its context
The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended outcome(s) of its information security management system.
NOTE Determining these issues refers to establishing the external and internal context of the organization considered in [Clause 5.4.1](../../../ISO31000-5.4.1-Understanding-the-organization-and-its-context.md) of ISO 31000:2018.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
#iso27001/2022/EN
# 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
The organization shall determine:
a\) interested parties that are relevant to the information security management system;
b\) the relevant requirements of these interested parties;
c\) which of these requirements will be addressed through the information security management system.
NOTE The requirements of interested parties can include legal and regulatory requirements and contractual obligations.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
#iso27001/2022/EN
# 4.3 Determining the scope of the information security management system
The organization shall determine the boundaries and applicability of the information security management system to establish its scope.
When determining this scope, the organization shall consider:
a\) the external and internal issues referred to in [4.1](c-4.1-Understanding-the-organization-and-its-context.md);
b\) the requirements referred to in [4.2](../../MoCs/ISO_27001_2022_4.2_MoC%20Understanding%20the%20needs%20and%20expectations%20of%20interested%20parties.md);
c\) interfaces and dependencies between activities performed by the organization, and those that are performed by other organizations.
The scope shall be available as documented information.

View file

@ -0,0 +1,4 @@
#iso27001/2022/EN
# 4.4 Information security management system
The organization shall establish, implement, maintain and continually improve an information security management system, including the processes needed and their interactions, in accordance with the requirements of this document.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
#iso27001/2022/EN
## 5.1 Leadership and commitment
Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the information security management system by:
a\) ensuring the information security policy and the information security objectives are established and are compatible with the strategic direction of the organization;
b\) ensuring the integration of the information security management system requirements into the organization's processes;
c\) ensuring that the resources needed for the information security management system are available;
d\) communicating the importance of effective information security management and of conforming to the information security management system requirements;
e\) ensuring that the information security management system achieves its intended outcome(s);
f\) directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of the information security management system;
g\) promoting continual improvement; and
h\) supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility.
NOTE Reference to "business" in this document can be interpreted broadly to mean those activities that are core to the purposes of the organization's existence.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
#iso27001/2022/EN
## 5.2 Policy
Top management shall establish an information security policy that:
a\) is appropriate to the purpose of the organization;
b\) includes information security objectives (see [6.2](ISO_27001_OT%206.2%20Information%20security%20objectives%20and%20planning%20to%20achieve%20them.md)) or provides the framework for setting information security objectives;
c\) includes a commitment to satisfy applicable requirements related to information security;
d\) includes a commitment to continual improvement of the information security management system. The information security policy shall:
e\) be available as documented information;
f\) be communicated within the organization;
g\) be available to interested parties, as appropriate.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
#iso27001/2022/EN
## 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
Top management shall ensure that the responsibilities and authorities for roles relevant to information security are assigned and communicated within the organization.
Top management shall assign the responsibility and authority for:
a\) ensuring that the information security management system conforms to the requirements of this document;
b\) reporting on the performance of the information security management system to top management.
NOTE Top management can also assign responsibilities and authorities for reporting performance of the information security management system within the organization.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
### 6.1.1 General
When planning for the information security management system, the organization shall consider the issues referred to in [4.1](c-4.1-Understanding-the-organization-and-its-context.md) and the requirements referred to in [4.2](ISO_27001_2022_OT%204.2%20Understanding%20the%20needs%20and%20expectations%20of%20interested%20parties.md) and determine the risks and opportunities that need to be addressed to:
a\) ensure the information security management system can achieve its intended outcome(s);
b\) prevent, or reduce, undesired effects;
c\) achieve continual improvement.
The organization shall plan:
d\) actions to address these risks and opportunities; and
e\) how to
1\) integrate and implement the actions into its information security management system processes; and
2\) evaluate the effectiveness of these actions.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
### 6.1.2 Information security risk assessment
The organization shall define and apply an information security risk assessment process that:
a\) establishes and maintains information security risk criteria that include:
1\) the risk acceptance criteria; and
2\) criteria for performing information security risk assessments;
b\) ensures that repeated information security risk assessments produce consistent, valid and comparable results;
c\) identifies the information security risks:
1\) apply the information security risk assessment process to identify risks associated with the loss of confidentiality, integrity and availability for information within the scope of the information security management system; and
2\) identify the risk owners;
d\) analyses the information security risks:
1\) assess the potential consequences that would result if the risks identified in 6.1.2 c)1) were to materialize;
2\) assess the realistic likelihood of the occurrence of the risks identified in 6.1.2 c)1) ; and
3\) determine the levels of risk;
e\) evaluates the information security risks:
1\) compare the results of risk analysis with the risk criteria established in 6.1.2 a); and
2\) prioritize the analysed risks for risk treatment.
The organization shall retain documented information about the information security risk assessment process.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
### 6.1.3 Information security risk treatment
The organization shall define and apply an information security risk treatment process to:
a\) select appropriate information security risk treatment options, taking account of the risk assessment results;
b) determine all controls that are necessary to implement the information security risk treatment option(s) chosen;
c\) compare the controls determined in 6.1.3b above with those in [Annex A] and verify that no necessary controls have been omitted;
NOTE 1 Organizations can design controls as required, or identify them from any source.
NOTE 2 [Annex A] contains a list of possible information security controls. Users of this document are directed to [Annex A] to ensure that no necessary information security controls are overlooked.
NOTE 3 The information security controls listed in [Annex A] are not exhaustive and additional information security controls can be included if needed.
d\) produce a Statement of Applicability that contains:
- the necessary controls (see 6.1.3 b) and c);
- justification for their inclusion;
- whether the necessary controls are implemented or not; and
- the justification for excluding any of the [Annex A] controls.
e\) formulate an information security risk treatment plan; and
f\) obtain risk owners' approval of the information security risk treatment plan and acceptance of the residual information security risks.
The organization shall retain documented information about the information security risk treatment process.
NOTE 4 The information security risk assessment and treatment process in this document aligns with the principles and generic guidelines provided in ISO 31000.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
#iso27001/2022/EN
## 6.2 Information security objectives and planning to achieve them
The organization shall establish information security objectives at relevant functions and levels.
The information security objectives shall:
a\) be consistent with the information security policy;
b\) be measurable (if practicable);
c\) take into account applicable information security requirements, and results from risk assessment and risk treatment;
d\) be monitored;
e\) be communicated;
f\) be updated as appropriate;
g\) be available as documented information.
The organization shall retain documented information on the information security objectives.
When planning how to achieve its information security objectives, the organization shall determine:
h\) what will be done;
i\) what resources will be required;
j\) who will be responsible;
k\) when it will be completed; and
l\) how the results will be evaluated.

View file

@ -0,0 +1,4 @@
#iso27001/2022/EN
## 6.3 Planning of changes
When the organization determines the need for changes to the information security management system, the changes shall be carried out in a planned manner.

View file

@ -0,0 +1,4 @@
#iso27001/2022/EN
## 7.1 Resources
The organization shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the information security management system.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
#iso27001/2022/EN
## 7.2 Competence
The organization shall:
a\) determine the necessary competence of person(s) doing work under its control that affects its information security performance;
b\) ensure that these persons are competent on the basis of appropriate education, training, or experience;
c\) where applicable, take actions to acquire the necessary competence, and evaluate the effectiveness of the actions taken; and
d\) retain appropriate documented information as evidence of competence.
NOTE Applicable actions can include, for example: the provision of training to, the mentoring of, or the re-assignment of current employees; or the hiring or contracting of competent persons.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
#iso27001/2022/EN
## 7.3 Awareness
Persons doing work under the organization's control shall be aware of:
a\) the information security policy;
b\) their contribution to the effectiveness of the information security management system, including the benefits of improved information security performance; and
c\) the implications of not conforming with the information security management system requirements.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
#iso27001/2022/EN
## 7.4 Communication
The organization shall determine the need for internal and external communications relevant to the information security management system including:
a\) on what to communicate;
b\) when to communicate;
c\) with whom to communicate;
d\) how to communicate.

View file

@ -0,0 +1,47 @@
#iso27001/2022/EN
## 7.5 Documented information
### 7.5.1 General
The organization's information security management system shall include:
a\) documented information required by this document; and
b\) documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the information security management system.
NOTE The extent of documented information for an information security management system can differ from one organization to another due to:
1\) the size of organization and its type of activities, processes, products and services;
2\) the complexity of processes and their interactions; and
3\) the competence of persons.
### 7.5.2 Creating and updating
When creating and updating documented information the organization shall ensure appropriate:
a\) identification and description (e.g. a title, date, author, or reference number);
b\) format (e.g. language, software version, graphics) and media (e.g. paper, electronic); and
c\) review and approval for suitability and adequacy.
### 7.5.3 Control of documented information
Documented information required by the information security management system and by this document shall be controlled to ensure:
a\) it is available and suitable for use, where and when it is needed; and
b\) it is adequately protected (e.g. from loss of confidentiality, improper use, or loss of integrity).
For the control of documented information, the organization shall address the following activities, as applicable:
c\) distribution, access, retrieval and use;
d\) storage and preservation, including the preservation of legibility;
e\) control of changes (e.g. version control); and
f\) retention and disposition.
Documented information of external origin, determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the information security management system, shall be identified as appropriate, and controlled.
NOTE Access can imply a decision regarding the permission to view the documented information only, or the permission and authority to view and change the documented information, etc.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
#iso27001/2022/EN
## 8.1 Operational planning and control
The organization shall plan, implement and control the processes needed to meet requirements, and to implement the actions determined in Clause 6, by:
- establishing criteria for the processes;
- implementing control of the processes in accordance with the criteria.
Documented information shall be available to the extent necessary to have confidence that the processes have been carried out as planned.
The organization shall control planned changes and review the consequences of unintended changes, taking action to mitigate any adverse effects, as necessary.
The organization shall ensure that externally provided processes, products or services that are relevant to the information security management system are controlled.

View file

@ -0,0 +1,6 @@
#iso27001/2022/EN
# Clause 8.2: Information security risk assessment
The organization shall perform information security risk assessments at planned intervals or when significant changes are proposed or occur, taking account of the criteria established in [6.1.2a](ISO_27001_OT%206.1.2%20Information%20security%20risk%20assessment.md).
The organization shall retain documented information of the results of the information security risk assessments.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
tags:
- iso27001/2022/EN
---
# Clause 8.3 Information security risk treatment
The organization shall implement the information security risk treatment plan.
The organization shall retain documented information of the results of the information security risk treatment.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
#iso27001/2022/EN
## 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
The organization shall determine:
a\) what needs to be monitored and measured, including information security processes and controls;
b\) the methods for monitoring, measurement, analysis and evaluation, as applicable, to ensure valid results. The methods selected should produce comparable and reproducible results to be considered valid;
c\) when the monitoring and measuring shall be performed;
d\) who shall monitor and measure;
e\) when the results from monitoring and measurement shall be analysed and evaluated;
f\) who shall analyse and evaluate these results.
Documented information shall be available as evidence of the results.
The organization shall evaluate the information security performance and the effectiveness of the information security management system.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
#iso27001/2022/EN
## 9.2 Internal audit
### 9.2.1 General
The organization shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the information security management system:
a\) conforms to
1\) the organization's own requirements for its information security management system;
2\) the requirements of this document;
b\) is effectively implemented and maintained.
### 9.2.2 Internal audit programme
The organization shall plan, establish, implement and maintain an audit programme(s), including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting.
When establishing the internal audit programme(s), the organization shall consider the importance of the processes concerned and the results of previous audits.
The organization shall:
a\) define the audit criteria and scope for each audit;
b\) select auditors and conduct audits that ensure objectivity and the impartiality of the audit process;
c\) ensure that the results of the audits are reported to relevant management;
Documented information shall be available as evidence of the implementation of the audit programme(s) and the audit results.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
#iso27001/2022/EN
## 9.3 Management review
### 9.3.1 General
Top management shall review the organization\'s information security management system at planned intervals to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness.
### 9.3.2 Management review inputs
The management review shall include consideration of:
a\) the status of actions from previous management reviews;
b\) changes in external and internal issues that are relevant to the information security management system;
c\) changes in needs and expectations of interested parties that are relevant to the information security management system;
d\) feedback on the information security performance, including trends in:
1\) nonconformities and corrective actions;
2\) monitoring and measurement results;
3\) audit results;
4\) fulfilment of information security objectives;
e\) feedback from interested parties;
f\) results of risk assessment and status of risk treatment plan;
g\) opportunities for continual improvement.
### 9.3.3 Management review results
The results of the management review shall include decisions related to continual improvement opportunities and any needs for changes to the information security management system.
Documented information shall be available as evidence of the results of management reviews.

View file

@ -0,0 +1,90 @@
#!/usr/bin/env zsh
set -euo pipefail
execute=false
if [[ ${1:-} == '--execute' ]]; then
execute=true
shift
fi
if [[ $# -gt 0 ]]; then
print -u2 'Usage: rename-iso-title.zsh [--execute]'
exit 2
fi
# Requires Obsidian app running and CLI enabled.
: ${OBSIDIAN_CLI:=obsidian}
files=(c-[0-9]*\.md(N))
if (( ${#files} == 0 )); then
print 'No matching files found.'
exit 0
fi
for src in "$files[@]"; do
base=${src:t}
# Read the level 1 header from the file
# Format: # <number> <title>
# Extract everything after the first number and space
header=$(head -n 1 "$src" | sed 's/^# [0-9.]* //')
if [[ -z "$header" ]]; then
print -u2 "WARN skipped (no header found): $src"
continue
fi
# Clean up the title
title=$header
# Replace spaces with dashes
title=${title// /-}
# Remove commas, slashes, parentheses, quotes
title=${title//,/}
title=${title//\//}
title=${title//\\/}
title=${title//\(}
title=${title//\)}
title=${title//\'}
title=${title//\'}
# Replace diacritics with base characters
title=${title//ï/i}
title=${title//é/e}
title=${title//è/e}
title=${title//ê/e}
title=${title//ë/e}
title=${title//ö/o}
title=${title//ü/u}
title=${title//ó/o}
title=${title//ô/o}
title=${title//á/a}
title=${title//à/a}
title=${title//ã/a}
title=${title//ä/a}
title=${title//í/i}
title=${title//ì/i}
title=${title//ñ/n}
title=${title//ú/u}
title=${title//ù/u}
# Remove multiple dashes
title=${title//---/-}
title=${title//--/-}
# Remove leading/trailing dashes
title=${title#-}
title=${title%-}
# Build new filename: c-n.n-TITLE.md
ext="${src:r}.md" # extension without the extra .md issue
filename="${src%.*}"
target="${filename}-${title}.md"
if [[ $src == $target ]]; then
print "SKIP $src"
continue
fi
print "SRC $src"
print "DEST $target"
if $execute; then
"$OBSIDIAN_CLI" rename file="$src" name="$target"
fi
done

View file

@ -0,0 +1,50 @@
#!/usr/bin/env zsh
set -euo pipefail
execute=false
if [[ ${1:-} == '--execute' ]]; then
execute=true
shift
fi
if [[ $# -gt 0 ]]; then
print -u2 'Usage: rename-iso.zsh [--execute]'
exit 2
fi
# Requires Obsidian app running and CLI enabled.
# Adjust OBSIDIAN_CLI to the command you actually use (e.g. `obsidian`).
: ${OBSIDIAN_CLI:=obsidian}
files=(ISO_27001*.md(N))
if (( ${#files} == 0 )); then
print 'No matching files found.'
exit 0
fi
for src in "$files[@]"; do
base=${src:t}
# Match both ISO_27001_OT and ISO_27001_2022_OT patterns
if [[ $base =~ '^ISO_27001(_2022)?_OT ([0-9.]+) (.+)\.md$' ]]; then
version=${match[2]#_}
title=${match[3]}
target="c-${version}-${title}.md"
# Replace spaces with dashes
target=${target// /-}
# Remove commas
target=${target//,}
# Prevent double dashes
target=${target//--/-}
if [[ $src == $target ]]; then
print "SKIP $src"
continue
fi
print "SRC $src"
print "DEST $target"
if $execute; then
"$OBSIDIAN_CLI" rename file="$src" name="$target"
fi
else
print -u2 "WARN skipped (pattern mismatch): $src"
fi
done

View file

@ -0,0 +1,223 @@
#iso27001/2023/NL
# Informatiebeveiligingsbeleid op hoofdlijnen
Een informatiebeveiligingsbeleid moet de hieronder genoemde punten adresseren.
_De nummering verwijst naar de hoofdstukken/paragrafen uit ISO 27001:2023_
**H4              Context van de organisatie**
H4.1         Relevante punten (intern en extern) die invloed kunnen hebben op het kunnen behalen van de doelstellingen m.b.t. informatiebeveiliging
Voorwaarde: formuleren doelstellingen m.b.t. informatiebeveiliging
H4.2         Relevante stakeholders en hun eisen, en welke hiervan geadresseerd zullen worden (binnen het domein informatiebeveiliging)
H4.3         Begrenzing en toepasselijkheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging, rekening houdend met H4.1, H4.2 en de raakvlakken met en afhankelijkheden van andere organisaties.
H4.4         Er moet een managementsysteem voor informatiebeveiliging worden ingericht, geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd worden incl. benodigde processen.
**H5              Leiderschap**
H5.1         Het topmanagement moet leiderschap en betrokkenheid tonen door:
a)         doelen en beleid voor informatiebeveiliging vast te stellen, dat compatibel is met de strategische richting van de organisatie
Voorwaarde: strategie moet bekend zijn
b)        integratie van het informatiebeveiligingsmanagement in de processen van de organisatie
c)         beschikbaar stellen benodigde middelen
d)        communiceren van het belang en noodzaak van informatiebeveiligingsmanagement en de daaruit volgende eisen
e)         zorgen dat de doelstellingen/resultaten behaald worden
f)           mensen aansturen en ondersteunen om hun bijdrage te leveren
g)         bevorderen van continue verbetering
h)        ondersteunen van anderen bij de invulling van hun leiderschap
H.5.2        Het topmanagement moet een informatiebeveiligingsbeleid vaststellen dat:
a)         passend is voor het doel van de organisatie
b)        doelstellingen bevat, of een kader om die vast te stellen (zie 6.2)
c)         zich committeren aan het voldoen aan de gedefinieerde eisen
d)        zich committeren aan continue verbetering
e)         het beleid moet beschikbaar zijn
f)          het beleid moet gecommuniceerd worden
g)         het beleid moet beschikbaar zijn voor belanghebbenden
H5.3         Het topmanagement moet rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen en communiceren, om:
a)         het managementsysteem voor informatiebeveiliging te laten voldoen aan de vastgestelde eisen (i.e. ISO 27001)
b)        te rapporteren over de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging aan het topmanagement
**H6                  Planning**
_H6.1             Risicos en kansen_
H6.1.1        Risicos en kansen moeten vastgesteld en geadresseerd worden (met overweging van de issues en eisen uit 4.1 en 4.2), om:
a)           te zorgen dat de beoogde resultaten behaald worden (zie H51a en H5.2b)
b)           ongewenste effecten te voorkomen of te verminderen;
c)            continue verbetering te bereiken.
Acties om die risicos en kansen op te pakken moeten:
d)           gepland worden
e)            volgens een beschreven proces worden geïntegreerd, geïmplementeerd, en geëvalueerd (op doeltreffendheid)
H6.1.2        Er moet een procedure voor risicobeoordeling zijn die:
a)        criteria voor risicoacceptatie en het uitvoeren van risicobeoordelingen bevat
b)        herhaalbaar is (consistent)
c)         risicos voor vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid identificeert en risico-eigenaren aanwijst
d)        van risicos de impact, waarschijnlijkheid en risicoscore (R = P x I) beoordeelt
e)         de risicos evalueert t.o.v. de criteria (a) en een prioriteit toekent.
H6.1.3        Er moet een procedure zijn voor risicobehandeling om:
a)        passende opties voor behandeling te benoemen, o.b.v. de risicobeoordeling
b)        de nodige maatregelen vast te stellen
c)         de vastgestelde maatregelen te vergelijken met de maatregelen in ISO 27001 Annex A.
d)        een _verklaring van toepasselijkheid_ op te stellen met de maatregelen uit b), de rechtvaardiging daarvan, en of deze maatregelen geïmplementeerd zijn, en een rechtvaardigen voor het niet toepassen van specifieke maatregelen uit Annex A.
e)         een plan op te stellen voor de behandeling van risicos
f)           de goedkeuring te krijgen van de risico-eigenaren voor die behandeling en de acceptatie van de restrisicos.
_H6.2             Doelstellingen en planning (aanpak)_
Per functie en niveau moeten doelstellingen vastgesteld worden, die consistent en meetbaar zijn, en rekening houden met gestelde eisen en de resultaten van de risicobeoordeling en -behandeling.
De doelstellingen moeten worden gemonitord, gecommuniceerd, geactualiseerd, en gedocumenteerd.
De planningen moeten beschrijven wat er zal worden gedaan, welke middelen nodig zijn, wie verantwoordelijk is, wanneer het voltooid zal zijn, en hoe de resultaten worden geëvalueerd.
H8 behandelt de uitvoering van deze planningen.
_H6.3             Wijzigingen_
Wijzigingen in het managementsysteem moeten volgens een beschreven werkwijze worden doorgevoerd.
**H7                  Ondersteuning**
Vaststellen welke middelen nodig zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, en deze beschikbaar stellen. Dit betreft de volledige cyclus van inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren.
_H7.2             Competenties_
-          Vaststellen van de benodigde competenties van relevante personen
-          Zorgen dat deze personen competent zijn of worden
-          De doeltreffendheid van ondernomen acties hiervoor evalueren
-          Bewijzen van competenties bewaren.
_H7.3             Bewustzijn_
Medewerkers (en ingehuurd personeel) moeten zich bewust zijn van het informatiebeveiligingsbeleid, hun bijdrage aan de doeltreffendheid daarvan en de voordelen die dat oplevert, en de gevolgen van het niet voldoen aan de gestelde eisen.
_H7.4             Communicatie_
Vaststellen van de relevante interne en externe communicatie, met onderwerpen, momenten, doelgroepen en medium.
_H7.5             Documentatie_
Het managementsysteem moet alle documentatie bevatten die vereist is vanuit normen, wet- en regelgeving, plus wat de organisatie zelf nodig vindt voor de doeltreffendheid van het managementsysteem (H7.5.1).
Dit mag in verhouding zijn tot de omvang van de organisatie, de complexiteit van de processen, en de competentie van de mensen.
Voor het creëren en actualiseren moet gezorgd worden voor (H7.5.2):
a)        identificatie en beschrijving (bijv. een titel, datum, auteur of referentienummer);
b)        format (bijv. taal, softwareversie, afbeeldingen) en media (bijv. papier, elektronisch); en
c)         beoordeling en goedkeuring van geschiktheid en toereikendheid.
De documentatie moet beheerd worden zodat (H7.5.3) ze beschikbaar is waar en wanneer dat nodig is, en afdoende beveiligd is.
Dit moet ingevuld worden met activiteiten voor:
-          distributie, vindbaarheid en toegangsverlening
-          opslag en behoud van leesbaarheid
-          wijzigings- en versiebeheer
-          bewaring en vernietiging
**H8                  Uitvoering**
_H8.1             Operationele planning en beheersing_
Er moeten processen geïmplementeerd worden om te voldoen aan vastgestelde eisen, en de in H6 vastgestelde acties uit te voeren.
Er moet voldoende documentatie zijn om vast te stellen dat die processen volgens plan zijn uitgevoerd.
Wijzigingen in die processen moeten planmatig worden uitgevoerd, en de consequenties van onbedoelde wijzigingen (uitzonderingen) moeten beoordeeld worden. Als het nodig is, moeten er maatregelen komen om nadelige effecten tegen te gaan.
Er moeten ook processen zijn voor de beheersing van informatiebeveiliging van extern geleverde processen, producten of diensten.
_H8.2             Risicobeoordelingen_ moeten regelmatig worden uitgevoerd, èn bij belangrijke (interne of externe) veranderingen (volgens de criteria uit H6.1.2a). De resultaten moeten gedocumenteerd worden.
_H8.3_             Vervolgens moet het _Risicobehandelingsplan_ (uit H6.1.3e) geimplementeerd worden. De resultaten moeten gedocumenteerd worden.
**H9                  Evaluatie**
_H9.1             Monitoren, meten, analyseren en evalueren_
De organisatie moet vaststellen wat er gemonitord en gemeten moet worden, hoe dat moet gebeuren (reproduceerbaar en vergelijkbaar), wanneer en door wie dat moet gebeuren, en wanneer en door wie de resultaten worden geanalyseerd en geëvalueerd.
Dit geldt voor de informatiebeveiligingsmaatregelen, en het managementsysteem zelf.
_H9.2             Interne audit_
De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren op het managementsysteem voor informatiebeveiliging:
-          voldoet het aan de eigen eisen?
-          voldoet het aan de norm?
-          is het doeltreffend geïmplementeerd en onderhouden?
Hiervoor moet een auditprogramma worden vastgesteld, inclusief frequentie, methoden, verantwoordelijkheden en rapportage. Resultaten van eerdere audits moeten worden meegenomen.
Audits moeten voldoen aan gestelde criteria en hebben een bepaalde rijkwijdte. Ze moeten objectief worden uitgevoerd. De resultaten moeten aan het relevante management gerapporteerd worden.
_H9.3             Management review_
Het managementsysteem moet met geplande tussenpozen door het topmanagement beoordeeld worden op geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid.
Als input dienen:
a)        status van acties uit eerdere reviews
b)        wijzigingen in relevante issues (H4.1)
c)         wijzigingen in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden (H4.2)
d)        feedback over de prestaties van de informatiebeveiliging, incl. _trends_ in afwijkingen en corrigerende maatregelen, resultaten van monitoren en meten, auditresultaten, het voldoen aan doelstellingen;
e)         feedback van belanghebbenden
f)           resultaten van risicobeoordeling en de status van het risicobehandelingsplan
g)         kansen voor continue verbetering.
Resultaten van de review zijn o.a. beslissingen voor continue verbetering en noodzakelijke wijzigingen in het managementsysteem.
**H10              Verbetering**
Er moet een procedure zijn voor de omgang met afwijkingen in (de uitvoering van) het managementsysteem.
De organisatie moet:
a)        reageren op de afwijking: maatregelen treffen om de afwijking  te beheersen, corrigeren, en gevolgen aan te pakken;
b)        bepalen of maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen (door oorzaken vast te stellen en weg te nemen)
c)         de maatregelen implementeren
d)        de doeltreffendheid daarvan te beoordelen
e)         wijzigingen in het managementsysteem aan te brengen, indien nodig
f)           de aard van de afwijkingen en maatregelen documenteren
g)         de resultaten van de maatregelen documenteren.
VOORBLAD
Document
Doelgroep
Classificatie
Versie
Eigenaar
INLEIDING
Over dit document:
-              Doelgroep
-              Doel
-              Gebaseerd op ISO 27001, organisatie-eigen stukken

View file

@ -0,0 +1,51 @@
#iso27001/2023/NL
## Processen
- Processen om het ISMS zelf te onderhouden
- contextanalyse (H4)
- Risicoanalyse (H6.1), incl. Dreigingsanalyse (A5.7)
- wijzigingen aan het ISMS (H6.3)
- risicobeoordeling en -acceptatie (H6.1.2, H8.2, H8.3)
- documentatie (H7.5)
- evaluatie van het ISMS (H9)
- afwijkingen en verbeteringen (H10)
- rollen en verantwoordelijkheden m.b.t. het ISMS (H5.3)
- Processen om de gekozen maatregelen te onderhouden
- Leveranciersmanagement (H8.1)
- Informatiebeveiliging in projecten (H5.8)
- evaluatie van maatregelen (H9)
- rollen en verantwoordelijkheden m.b.t. de maatregelen (H5.3)
## Te produceren stukken
- Beschrijving relevante issues (intern en extern) (H4.1)
- SWOT-analyse (H6.1)
- Risicoanalyse (H6.1), incl. Dreigingsanalyse (A5.7)
- Stakeholder analyse (H4.2)
- Overzicht wet- en regelgeving (H4.1, H4.2)
- Vaststellen doelen informatiebeveiliging (H5.1a)
- Informatiebeveiligingsbeleid (H5.2)
- Risicoanalyse (H6.1.2)
- Lijst maatregelen (H6.1.3)
- Toegangsbeveiliging informatiesystemen (A5.15)
- Identiteitsbeheer (A5.16)
- Toegangsrechten (A5.18)
- Maatregelen m.b.t. leveranciers (A5.19-A5.23)
- Fysieke toegangsbeveiliging (A7)
- EDM (8.1)
- Backups en redundantie (A8.13, A8.14)
- Logging en Monitoring (A8.15, A8.16)
- Update procedures (A8.19)
- Netwerkbeveiliging (A8.20-A8.23)
- Systeemarchitectuur (A8.27)
- Softwareontwikkeling (A8.25, A8.28-A8.33)
- Incidentenprocedure (A5.24-A5.29)
- Bedrijfscontinuïteitsplan (A5.30)
- Licentiebeheer (A5.32)
- Privacybeleid (A5.34)
- Voorschriften gebruik apparatuur en software (5.37)
- Planning implementatie maatregelen (H8.1)
- Communicatieplan (H7.4)
- Planning van terugkerende taken (evalueren, herzien, bijwerken)
- Asset-inventarisatie (A5.9)
- Classificatie van informatie en assets (A5.12)

View file

@ -0,0 +1,54 @@
#iso27001/2023/NL
# Aanpassingen in ISO 27001:2023
De ISO 27001:2022 is aangepast op de nieuwe HS (Harmonized Structure). Deze wijzigingen zorgen voor een betere aansluiting bij Annex SL.
Diverse punten in de hoofdstukken 4 t/m 10 zijn aangescherpt, toegevoegd, herschreven of gesplitst. Dit zijn de wijzigingen:
## Aanpassingen in het ISMS
- 4.1 Context is aangescherpt
- 4.2 Belanghebbenden is aangescherpt
- 4.4 ISMS is aangescherpt
- 6.1.3 Risicobehandeling is aangescherpt
- 6.2 Doelstellingen is aangescherpt
- 6.3 Verandermanagement is toegevoegd
- 8.1 Operationele planning is herschreven
- 9.1 Monitoring is aangescherpt
- 9.2 Algemeen en Auditprogramma is gesplitst
- 9.3 Algemeen, input en output is gesplitst
- 10.1 Verbeteren en Afwijkingen & Corrigerende maatregelen is aangepast
### Aanpassing aan nieuwe Harmonized Structure
De ISO 27001:2022 is aangepast op de nieuwe Harmonized Structure(HS). Deze HS is in 2021 gepubliceerd en is een update van de High Level Structure(HLS). HS is de basisstructuur van alle ISO managementsysteemnormen. In [dit artikel](https://www.cuccibu.eu/nieuws/de-nieuwe-high-level-structure/) lees je meer over de inhoudelijke veranderingen van HLS naar HS. De HS heeft de volgende impact op ISO 27001:  
- **Wijzigingen in gedocumenteerde informatie**. In de HLS werd verwezen naar verschillende werkwoorden, zoals onderhouden voor documenten en bijhouden voor registraties. Dit zorgde vaak voor verwarring. In de HS is gekozen voor een eenduidige terminologie. Er wordt gesproken over beschikbaar zijn van gedocumenteerde informatie.  
- **Behoeftes en verwachtingen stakeholders belangrijker.** In paragraaf 4.2 van de HLS staat dat een organisatie de relevante eisen van relevante belanghebbende moet identificeren. Hoe een organisatie omgaat met behoeftes en verwachtingen van stakeholders blijft echter onduidelijk. In de HS worden de behoeftes en verwachtingen wel opgenomen. De organisatie moet vaststellen welke belanghebbenden relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, welke eisen deze belanghebbenden stellen én welke van deze eisen zullen worden geadresseerd in het managementsysteem voor informatiebeveiliging. De eisen van belanghebbende kunnen wettelijke en regelgevende eisen, maar ook contractuele verplichtingen omvatten. 
- **Eisen aan de processen van het ISMS.** In de voorgaande versie van ISO 27001 is in paragraaf 4.4 afgeweken van de HLS. Er werden eisen gesteld voor het vaststellen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). Echter ontbraken de eisen voor en de samenhang met de onderliggende processen. In de herziene versie is deze tekortkoming hersteld en wordt er weer aangesloten bij de HS. Dit bekent meer focus op processen in de ISO 27001:2022. 
- **Plannen van wijzigingen.** In hoofdstuk 6 van de HS is een nieuwe paragraaf opgenomen, namelijk 6.3. Deze paragraaf stelt dat wijzigingen aan het managementsysteem op een geplande manier moeten worden uitgevoerd. Management of change wordt hiermee expliciet onderdeel van de HS. In ISO 27001:2022 is paragraaf 6.3 ook opgenomen.
- **Van uitbesteden naar extern geleverde processen, producten en diensten.** De begrippen uitbesteden en beheersing van uitbestede processen worden niet meer toegepast in de HS. Voortaan worden er eisen gesteld aan de extern geleverde processen, producten en diensten die relevant zijn voor het managementsysteem. Ook de herziene ISO 27001 norm volgt deze benadering
## Nieuwe beheersmaatregelen in Annex A
In de oude norm ISO 27001:2013 waren 114 beheersmaatregelen opgenomen. Een flinke lijst, die in ISO 27001:2022 is ingekort. Er zijn nu 93 beheersmaatregelen. ISO besloot om veel maatregelen samen te voegen waardoor de norm past bij deze tijd. Wel voegde ISO 11 nieuwe beheersmaatregelen toe.
- 5.7 Informatie en analyses over dreigingen:
Informatie met betrekking tot informatiebeveiliging dreigingen moet worden verzameld en geanalyseerd om informatie over dreigingen te produceren.
- 5.23 Informatiebeveiliging voor het gebruik van clouddiensten:
Processen voor het aanschaffen, gebruiken, beheren en beëindigen van clouddiensten behoren overeenkomstig de informatiebeveiligingseisen van de organisatie te worden opgesteld.
- 5.30 ICT-gereedheid voor bedrijfscontinuïteit:
De ICT-gereedheid behoort te worden gepland, geïmplementeerd, onderhouden en getest op basis van bedrijfscontinuïteitsdoelstellingen en ICT-continuïteitseisen.
- 7.4 Monitoren van de fysieke beveiliging:
Het gebouw en terrein behoren voortdurend te worden gemonitord op onbevoegde fysieke toegang.
- 8.9 Configuratiebeheer:
Configuraties, met inbegrip van beveiligingsconfiguraties, van hardware, software, diensten en netwerken behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, geïmplementeerd, gemonitord en beoordeeld.
- 8.10 Wissen van informatie:
In informatiesystemen, apparaten of andere opslagmedia opgeslagen informatie behoort te worden gewist als deze niet langer vereist is.
- 8.11 Maskeren van gegevens:
Gegevens behoren te worden gemaskeerd overeenkomstig het onderwerp specifieke beleid inzake toegangsbeveiliging en andere gerelateerde onderwerp specifieke beleidsregels, en bedrijfseisen van de organisatie, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving.
- 8.12 Voorkomen van gegevenslekken:
Maatregelen om gegevenslekken te voorkomen behoren te worden toegepast in systemen, netwerken en andere apparaten waarop of waarmee gevoelige informatie wordt verwerkt, opgeslagen of getransporteerd.
- 8.16 Monitoren van activiteiten:
Netwerken, systemen en toepassingen behoren te worden gemonitord op afwijkend gedrag en er behoren passende maatregelen te worden getroffen om potentiële informatiebeveiligingsincidenten te evalueren.
- 8.23 Toepassen van webfilters:
De toegang tot externe websites behoort te worden beheerd om de blootstelling aan kwaadaardige inhoud te beperken.
- 8.28 Veilig coderen:
Er behoren principes voor veilig coderen te worden toegepast op softwareontwikkeling.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
#iso27001/2023/NL
Publicatiedatum: augustus 2023
| 2023 ID | Onderwerp | Brontekst |
| :------ | :------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------- |
| **0** | **Inleiding** | [BT](c-0-Inleiding.md) |
| **1** | **Onderwerp en toepassingsgebied** | [BT](c-1-Onderwerp-en-toepassingsgebied.md) |
| **2** | **Normatieve verwijzingen** | [BT](c-2-Normatieve-verwijzingen.md) |
| **3** | **Termen en definities** | [BT](c-3-Termen-en-definities.md) |
| **4** | **Context van de organisatie** | |
| 4.1 | Inzicht in de organisatie en haar context | [BT](c-4.1-Inzicht-in-de-organisatie-en-haar-context.md) |
| 4.2 | Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden | [BT](c-4.2-Inzicht-in-de-behoeften-en-verwachtingen-van-belanghebbenden.md) |
| 4.3 | Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging | [BT](c-4.3-Het-toepassingsgebied-van-het-managementsysteem-voor-informatiebeveiliging-vaststellen.md) |
| 4.4 | Managementsysteem voor informatiebeveiliging | [BT](c-4.4-Managementsysteem-voor-informatiebeveiliging.md) |
| **5** | **Leiderschap** | |
| 5.1 | Leiderschap en betrokkenheid | [BT](c-5.1-Leiderschap-en-betrokkenheid.md) |
| 5.2 | Beleid | [BT](c-5.2-Beleid.md) |
| 5.3 | Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie | [BT](c-5.3-Rollen-verantwoordelijkheden-en-bevoegdheden-binnen-de-organisatie.md) |
| **6** | **Planning** | |
| 6.1 | Acties om risico's en kansen op te pakken | [BT](c-6.1-Acties-om-risicos-en-kansen-op-te-pakken.md) |
| 6.2 | Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken | [BT](c-6.2-Informatiebeveiligingsdoelstellingen-en-de-planning-om-ze-te-bereiken.md) |
| 6.3 | Planning van wijzigingen | [BT](c-6.3-Planning-van-wijzigingen.md) |
| **7** | **Ondersteuning** | |
| 7.1 | Middelen | [BT](c-7.1-Middelen.md) |
| 7.2 | Competentie | [BT](c-7.2-Competentie.md) |
| 7.3 | Bewustzijn | [BT](c-7.3-Bewustzijn.md) |
| 7.4 | Communicatie | [BT](c-7.4-Communicatie.md) |
| 7.5 | Gedocumenteerde informatie | [BT](c-7.5-Gedocumenteerde-informatie.md) |
| **8** | **Uitvoering** | |
| 8.1 | Operationele planning en beheersing | [BT](c-8.1-Operationele-planning-en-beheersing.md) |
| 8.2 | Risicobeoordeling van informatiebeveiliging | [BT](c-8.2-Risicobeoordeling-van-informatiebeveiliging.md) |
| 8.3 | Informatiebeveiligingsrisico's behandelen | [BT](c-8.3-Informatiebeveiligingsrisicos-behandelen.md) |
| **9** | **Evaluatie van de prestaties** | |
| 9.1 | Monitoren, meten, analyseren en evalueren | [BT](c-9.1-Monitoren-meten-analyseren-en-evalueren.md) |
| 9.2 | Interne audit | [BT](c-9.2-Interne-audit.md) |
| 9.3 | Management review | [BT](../EN/c-9.3-Management-review.md) |
| **10** | **Verbetering** | |
| 10.1 | Continue verbetering | [BT](c-10.1-Continue-verbetering.md) |
| 10.2 | Afwijkingen en corrigerende maatregelen | [BT](c-10.2-Afwijkingen-en-corrigerende-maatregelen.md) |

View file

@ -0,0 +1,6 @@
#iso27001/2023/NL
# ISO 27001 2023 NL
![](ISO_IEC_27001_2023_NL.pdf)

View file

@ -0,0 +1,496 @@
> []{#_bookmark38 .anchor}**Bijlage A**
(normatief)
# Referentie voor beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging {#referentie-voor-beheersmaatregelen-voor-informatiebeveiliging .unnumbered}
> De in tabel A.1 opgenomen beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging zijn rechtstreeks afgeleid van en afgestemd met de in ISO/IEC 27002:2022 \[1\], hoofdstuk 5 t/m 8 opgenomen beheersmaatregelen en moeten in context met 6.1.3 worden gebruikt.
**Tabel A.1 --- Beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging**
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| **5** | **Organisatorische beheersmaatregelen** | |
+=======+===========================================================+==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================+
| 5.1 | Beleidsregels voor informatiebeveiliging | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Informatiebeveiligingsbeleid en onderwerpspecifieke beleidsregels moeten worden gedefinieerd, goedgekeurd door het management, gepubliceerd, gecommuniceerd aan en erkend door relevant personeel en relevante belanghebbenden en met geplande tussenpozen en als zich significante wijzigingen voordoen, worden beoordeeld. |
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.2 | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging moeten worden gedefinieerd en toegewezen overeenkomstig de behoeften van de organisatie. |
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.3 | Functiescheiding | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Conflicterende taken en conflicterende verantwoordelijkheden moeten worden gescheiden. |
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.4 | Managementverantwoordelijkheden | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Het management moet van al het personeel eisen dat ze informatiebeveiliging toepassen overeenkomstig het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid, de onderwerpspecifieke beleidsregels en procedures van de organisatie. |
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.5 | Contact met overheidsinstanties | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet contact met de relevante instanties leggen en onderhouden. |
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.6 | Contact met speciale belangengroepen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet contacten met speciale belangengroepen of andere gespecialiseerde beveiligingsfora en beroepsverenigingen leggen en onderhouden. |
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.7 | Informatie en analyses over dreigingen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Informatie met betrekking tot informatiebeveiligingsdreigingen moet worden verzameld en geanalyseerd om informatie over dreigingen te produceren. |
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
**21**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-9 .unnumbered}
+------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.8 | Informatiebeveiliging in projectmanagement | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Informatiebeveiliging moet worden geïntegreerd in projectmanagement. |
+======+=============================================================================+==========================================================================================================================================================================================================================+
| 5.9 | Inventarisatie van informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moet een inventarislijst van informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen, met inbegrip van de eigenaren, worden opgesteld en onderhouden. |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.10 | Aanvaardbaar gebruik van informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Regels voor het aanvaardbaar gebruik van en procedures voor het omgaan met informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen moeten worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en geïmplementeerd. |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.11 | Retourneren van bedrijfsmiddelen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Personeel en andere belanghebbenden, al naargelang de situatie, moeten alle bedrijfsmiddelen van de organisatie die ze in hun bezit hebben bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst retourneren. |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.12 | Classificeren van informatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Informatie moet worden geclassificeerd volgens de informatiebeveiligingsbehoeften van de organisatie, op basis van de eisen voor vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en relevante eisen van belanghebbenden. |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.13 | Labelen van informatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Om informatie te labelen moet een passende reeks procedures worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie. |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.14 | Overdragen van informatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten regels, procedures of overeenkomsten voor informatieoverdracht zijn ingesteld voor alle soorten van communicatiefaciliteiten binnen de organisatie en tussen de organisatie en andere partijen. |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.15 | Toegangsbeveiliging | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten regels op basis van bedrijfs- en informatiebeveiligingseisen worden vastgesteld en geïmplementeerd om de fysieke en logische toegang tot informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen te beheersen. |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.16 | Identiteitsbeheer | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De volledige levenscyclus van identiteiten moet worden beheerd. |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
> **22**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-10 .unnumbered}
+------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.17 | Authenticatie-informatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De toewijzing en het beheer van authenticatie-informatie moet worden beheerst door middel van een beheerproces waarvan het adviseren van het personeel over de juiste manier van omgaan met authenticatie-informatie deel uitmaakt. |
+======+===============================================================================+=================================================================================================================================================================================================================================================================================+
| 5.18 | Toegangsrechten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Toegangsrechten voor informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen moeten worden verstrekt, beoordeeld, aangepast en verwijderd overeenkomstig het onderwerpspecifieke beleid en de regels inzake toegangsbeveiliging van de organisatie. |
+------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.19 | Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten processen en procedures worden vastgesteld en geïmplementeerd om de informatiebeveiligingsrisico's in verband met het gebruik van producten of diensten van de leverancier te beheersen. |
+------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.20 | Adresseren van informatiebeveiliging in leveranciersovereenkomsten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Relevante informatiebeveiligingseisen moeten worden vastgesteld en met elke leverancier op basis van het type leveranciersrelatie worden overeengekomen. |
+------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.21 | Beheren van informatiebeveiliging in de ICT-toeleveringsketen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten processen en procedures worden bepaald en geïmplementeerd om de informatiebeveiligingsrisico's in verband met de toeleveringsketen van ICT-producten |
| | | |
| | | en -diensten te beheersen. |
+------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.22 | Monitoren, beoordelen en het beheren van wijzigingen van leveranciersdiensten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet de informatiebeveiligingspraktijken en de dienstverlening van leveranciers regelmatig monitoren, beoordelen, evalueren en veranderingen daaraan beheren. |
+------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.23 | Informatiebeveiliging voor het gebruik van clouddiensten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Processen voor het aanschaffen, gebruiken, beheren en beëindigen van clouddiensten moeten overeenkomstig de informatiebeveiligingseisen van de organisatie worden opgesteld. |
+------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.24 | Plannen en voorbereiden van het beheer van informatiebeveiligings- incidenten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet plannen opstellen voor, en zich voorbereiden op, het beheren van informatiebeveiligingsincidenten door processen, rollen en verantwoordelijkheden voor het beheer van informatie- beveiligingsincidenten te definiëren, vast te stellen en te communiceren. |
+------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.25 | Beoordelen van en besluiten over informatiebeveiligingsgebeurtenissen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet informatiebeveiligingsgebeurtenissen beoordelen en beslissen of ze moeten worden gecategoriseerd als informatiebeveiligingsincidenten. |
+------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
**23**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-11 .unnumbered}
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.26 | Reageren op informatiebeveiligingsincidenten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Op informatiebeveiligingsincidenten moet worden gereageerd in overeenstemming met de gedocumenteerde procedures. |
+======+============================================================+=========================================================================================================================================================================================================================================================================================+
| 5.27 | Leren van informatiebeveiligingsincidenten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Kennis die is opgedaan met informatiebeveiligingsincidenten moet worden gebruikt om de beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging te versterken en te verbeteren. |
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.28 | Verzamelen van bewijsmateriaal | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet procedures vaststellen en implementeren voor het identificeren, verzamelen, verkrijgen en bewaren van bewijs met betrekking tot informatiebeveiligingsgebeurtenissen. |
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.29 | Informatiebeveiliging tijdens een verstoring | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet plannen maken voor het op het passende niveau waarborgen van de informatiebeveiliging tijdens een verstoring. |
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.30 | ICT-gereedheid voor bedrijfscontinuïteit | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De ICT-gereedheid moet worden gepland, geïmplementeerd, onderhouden en getest op basis van bedrijfscontinuïteitsdoel- stellingen en ICT-continuïteitseisen. |
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.31 | Wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele eisen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele eisen die relevant zijn voor informatiebeveiliging en de aanpak van de organisatie om aan deze eisen te voldoen, moeten worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en actueel gehouden. |
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.32 | Intellectuele-eigendomsrechten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet passende procedures implementeren om intellectuele-eigendomsrechten te beschermen. |
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.33 | Beschermen van registraties | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Registraties moeten worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, toegang door onbevoegden en ongeoorloofde vrijgave. |
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.34 | Privacy en bescherming van persoonsgegevens | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet de eisen met betrekking tot het behoud van privacy en de bescherming van persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving en contractuele eisen identificeren en eraan voldoen. |
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.35 | Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De aanpak van de organisatie ten aanzien van het beheer van informatiebeveiliging en de implementatie ervan, met inbegrip van mensen, processen en technologieën, moeten onafhankelijk en met geplande tussenpozen of zodra zich belangrijke veranderingen voordoen, worden beoordeeld. |
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
> **24**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-12 .unnumbered}
+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.36 | Naleving van beleid, regels en normen voor informatiebeveiliging | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De naleving van het informatiebeveiligingsbeleid, het onderwerpspecifieke beleid, regels en de normen van de organisatie moet regelmatig worden beoordeeld. |
+=======+=========================================================================+=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================+
| 5.37 | Gedocumenteerde bedieningsprocedures | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Bedieningsprocedures voor informatieverwerkende faciliteiten moeten worden gedocumenteerd en beschikbaar worden gesteld aan het personeel dat ze nodig heeft. |
+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| **6** | **Mensgerichte beheersmaatregelen** | |
+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.1 | Screening | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De achtergrond van alle kandidaten voor een dienstverband moet worden gecontroleerd voordat ze bij de organisatie in dienst treden en daarna op gezette tijden worden herhaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de toepasselijke wet- en regelgeving en ethische overwegingen, en deze controle moet in verhouding staan tot de bedrijfseisen, de classificatie van de informatie waartoe toegang wordt verleend en de vastgestelde risico's. |
+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.2 | Arbeidsovereenkomst | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | In arbeidsovereenkomsten moet worden vermeld wat de verantwoordelijkheden van het personeel en van de organisatie zijn wat betreft informatiebeveiliging. |
+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.3 | Bewustwording van, opleiding en training in informatiebeveiliging | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Personeel van de organisatie en relevante belanghebbenden moeten een passende bewustwording van, opleiding en training in informatiebeveiliging en regelmatige updates over het informatiebeveiligingsbeleid, onderwerpspecifieke beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie, krijgen. |
+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.4 | Disciplinaire procedure | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moet een formele en gecommuniceerde disciplinaire procedure zijn om actie te ondernemen tegen personeel en andere belanghebbenden die zich schuldig hebben gemaakt aan een schending van het informatiebeveiligingsbeleid. |
+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.5 | Verantwoordelijkheden na beëindiging of wijziging van het dienstverband | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot informatiebeveiliging die van kracht blijven na beëindiging of wijziging van het dienstverband, moeten worden gedefinieerd, gehandhaafd en gecommuniceerd aan relevant personeel en andere belanghebbenden. |
+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.6 | Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten die de behoeften van de organisatie inzake de bescherming van informatie weerspiegelen, moeten worden geïdentificeerd, gedocumenteerd, regelmatig worden beoordeeld en ondertekend door personeel en andere relevante belanghebbenden. |
+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
**25**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-13 .unnumbered}
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.7 | Werken op afstand | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Wanneer personeel op afstand werkt, moeten er beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd om informatie te beschermen die buiten het gebouw en/of terrein van de organisatie wordt ingezien, verwerkt of opgeslagen. |
+=======+====================================================+=========================================================================================================================================================================================================================+
| 6.8 | Melden van informatiebeveiligingsgebeurtenissen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet voorzien in een mechanisme waarmee personeel waargenomen of vermoede informatiebeveiligings- gebeurtenissen tijdig via passende kanalen kan melden. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| **7** | **Fysieke beheersmaatregelen** | |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.1 | Fysieke beveiligingszones | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Zones die informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen bevatten, moeten worden beschermd door beveiligingszones te definiëren en te gebruiken. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.2 | Fysieke toegangsbeveiliging | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Beveiligde zones moeten worden beschermd door passende toegangsbeveiligingsmaatregelen en toegangspunten. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.3 | Beveiligen van kantoren, ruimten en faciliteiten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Voor kantoren, ruimten en faciliteiten moet fysieke beveiliging worden ontworpen en geïmplementeerd. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.4 | Monitoren van de fysieke beveiliging | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Het gebouw en terrein moet voortdurend worden gemonitord op onbevoegde fysieke toegang. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.5 | Beschermen tegen fysieke en omgevingsdreigingen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moet bescherming tegen fysieke en omgevingsdreigingen, zoals natuurrampen en andere opzettelijke of onopzettelijke fysieke dreigingen voor de infrastructuur, worden ontworpen en geïmplementeerd. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.6 | Werken in beveiligde zones | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Voor het werken in beveiligde zones moeten beveiligingsmaatregelen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.7 | 'Clear desk' en 'clear screen' | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten 'clear desk'-regels voor papieren documenten en verwijderbare opslagmedia en 'clear screen'-regels voor informatieverwerkende faciliteiten worden gedefinieerd en op passende wijze worden afgedwongen. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.8 | Plaatsen en beschermen van apparatuur | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Apparatuur moet veilig worden geplaatst en beschermd. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.9 | Beveiligen van bedrijfsmiddelen buiten het terrein | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Bedrijfsmiddelen buiten het gebouw en/of terrein moeten worden beschermd. |
+-------+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
> **26**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-14 .unnumbered}
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.10 | Opslagmedia | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Opslagmedia moeten worden beheerd gedurende hun volledige levenscyclus van aanschaf, gebruik, transport en verwijdering overeenkomstig het classificatieschema en de hanteringseisen van de organisatie. |
+=======+===================================================+================================================================================================================================================================================================================================================+
| 7.11 | Nutsvoorzieningen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Informatieverwerkende faciliteiten moeten worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door storingen in nutsvoorzieningen. |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.12 | Beveiligen van bekabeling | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Voedingskabels en kabels voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, moeten worden beschermd tegen onderschepping, interferentie of beschadiging. |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.13 | Onderhoud van apparatuur | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Apparatuur moet op de juiste wijze worden onderhouden om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te garanderen. |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.14 | Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten, moeten worden gecontroleerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en gelicentieerde software zijn verwijderd of veilig zijn overschreven voordat ze worden verwijderd of hergebruikt. |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| **8** | **Technologische beheersmaatregelen** | |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.1 | \'User endpoint devices\' | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Informatie die is opgeslagen op, wordt verwerkt door of toegankelijk is via \'user endpoint devices\' moet worden beschermd. |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.2 | Speciale toegangsrechten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Het toewijzen en het gebruik van speciale toegangsrechten moet worden beperkt en beheerd. |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.3 | Beperking toegang tot informatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De toegang tot informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen moet worden beperkt overeenkomstig het vastgestelde onderwerpspecifieke beleid inzake toegangsbeveiliging. |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.4 | Toegangsbeveiliging op broncode | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Lees- en schrijftoegang tot broncode, ontwikkelinstrumenten en softwarebibliotheken moet op passende wijze worden beheerd. |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.5 | Beveiligde authenticatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten beveiligde authenticatietechnologieën |
| | | |
| | | en -procedures worden geïmplementeerd op basis van beperkingen van de toegang tot informatie en het onderwerpspecifieke beleid inzake toegangsbeveiliging. |
+-------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
**27**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-15 .unnumbered}
+------+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.6 | Capaciteitsbeheer | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Het gebruik van middelen moet worden gemonitord en aangepast overeenkomstig de huidige en verwachte capaciteitseisen. |
+======+========================================================+============================================================================================================================================================================================================================================================+
| 8.7 | Bescherming tegen malware | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Bescherming tegen malware moet worden geïmplementeerd en ondersteund door een passend gebuikersbewustzijn. |
+------+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.8 | Beheer van technische kwetsbaarheden | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moet informatie worden verkregen over technische kwetsbaarheden van in gebruik zijnde informatiesystemen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden moet worden geëvalueerd en er moeten passende maatregelen worden getroffen. |
+------+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.9 | Configuratiebeheer | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Configuraties, met inbegrip van beveiligingsconfiguraties, van hardware, software, diensten en netwerken moeten worden vastgesteld, gedocumenteerd, geïmplementeerd, gemonitord en beoordeeld. |
+------+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.10 | Wissen van informatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | In informatiesystemen, apparaten of andere opslagmedia opgeslagen informatie moet worden gewist als deze niet langer vereist is. |
+------+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.11 | Maskeren van gegevens | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Gegevens moeten worden gemaskeerd overeenkomstig het onderwerpspecifieke beleid inzake toegangsbeveiliging en andere gerelateerde onderwerpspecifieke beleidsregels, en bedrijfseisen van de organisatie, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving. |
+------+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.12 | Voorkomen van gegevenslekken (data leakage prevention) | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Maatregelen om gegevenslekken te voorkomen moeten worden toegepast in systemen, netwerken en andere apparaten waarop of waarmee gevoelige informatie wordt verwerkt, opgeslagen of getransporteerd. |
+------+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.13 | Back-up van informatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Back-ups van informatie, software en systemen moeten worden bewaard en regelmatig worden getest overeenkomstig het overeengekomen onderwerpspecifieke beleid inzake back-ups. |
+------+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.14 | Redundantie van informatieverwerkende faciliteiten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Informatieverwerkende faciliteiten moeten met voldoende redundantie worden geïmplementeerd om aan beschikbaarheidseisen te voldoen. |
+------+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
> **28**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-16 .unnumbered}
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.15 | Logging | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten logbestanden waarin activiteiten, uitzonderingen, fouten en andere relevante gebeurtenissen worden geregistreerd, worden geproduceerd, opgeslagen, beschermd en geanalyseerd. |
+======+===================================================+==================================================================================================================================================================================================+
| 8.16 | Monitoren van activiteiten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Netwerken, systemen en toepassingen moeten worden gemonitord op afwijkend gedrag en er moeten passende maatregelen worden getroffen om potentiële informatiebeveiligingsincidenten te evalueren. |
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.17 | Kloksynchronisatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De klokken van informatieverwerkende systemen die door de organisatie worden gebruikt, moeten worden gesynchroniseerd met goedgekeurde tijdbronnen. |
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.18 | Gebruik van speciale systeemhulpmiddelen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Het gebruik van systeemhulpmiddelen die in staat kunnen zijn om beheersmaatregelen voor systemen en toepassingen te omzeilen, moet worden beperkt en nauwkeurig worden gecontroleerd. |
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.19 | Installeren van software op operationele systemen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten procedures en maatregelen worden geïmplementeerd om het installeren van software op operationele systemen op veilige wijze te beheren. |
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.20 | Beveiliging netwerkcomponenten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Netwerken en netwerkapparaten moeten worden beveiligd, beheerd en beheerst om informatie in systemen en toepassingen te beschermen. |
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.21 | Beveiliging van netwerkdiensten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Beveiligingsmechanismen, dienstverleningsniveaus en dienstverleningseisen voor alle netwerkdiensten moeten worden geïdentificeerd, geïmplementeerd en gemonitord. |
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.22 | Netwerksegmentatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Groepen informatiediensten, gebruikers en informatiesystemen moeten in de netwerken van de organisatie worden gesegmenteerd. |
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.23 | Toepassen van webfilters | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De toegang tot externe websites moet worden beheerd om de blootstelling aan kwaadaardige inhoud te beperken. |
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.24 | Gebruik van cryptografie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Regels voor het doeltreffende gebruik van cryptografie, met inbegrip van het beheer van cryptografische sleutels, moeten worden gedefinieerd en geïmplementeerd. |
+------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
**29**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-17 .unnumbered}
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.25 | Beveiligen tijdens de ontwikkelcyclus | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Voor het veilig ontwikkelen van software en systemen moeten regels worden vastgesteld en toegepast. |
+======+==============================================================+==========================================================================================================================================================================================================+
| 8.26 | Toepassingsbeveiligingseisen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten eisen aan de informatiebeveiliging worden geïdentificeerd, gespecificeerd en goedgekeurd bij het ontwikkelen of aanschaffen van toepassingen. |
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.27 | Veilige systeemarchitectuur en technische uitgangspunten | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Uitgangspunten voor het ontwerpen van beveiligde systemen moeten worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle activiteiten betreffende het ontwikkelen van informatiesystemen. |
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.28 | Veilig coderen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Er moeten principes voor veilig coderen worden toegepast op softwareontwikkeling. |
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.29 | Testen van de beveiliging tijdens ontwikkeling en acceptatie | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Processen voor het testen van de beveiliging moeten worden gedefinieerd en geïmplementeerd in de ontwikkelcyclus. |
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.30 | Uitbestede systeemontwikkeling | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | De organisatie moet de activiteiten in verband met uitbestede systeemontwikkeling sturen, bewaken en beoordelen. |
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.31 | Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Ontwikkel-, test- en productieomgevingen moeten worden gescheiden en beveiligd. |
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.32 | Wijzigingsbeheer | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Wijzigingen in informatieverwerkende faciliteiten en informatiesystemen moeten onderworpen zijn aan procedures voor wijzigingsbeheer. |
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.33 | Testgegevens | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Testgegevens moeten op passende wijze worden geselecteerd, beschermd en beheerd. |
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.34 | Bescherming van informatiesystemen tijdens audits | **Beheersmaatregel** |
| | | |
| | | Audittests en andere auditactiviteiten waarbij operationele systemen worden beoordeeld, moeten worden gepland en overeengekomen tussen de tester en het verantwoordelijke management. |
+------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
> **30**
**NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023**
# Bibliografie {#bibliografie .unnumbered}
1. ISO/IEC 27002:2022, *Information security, cybersecurity and privacy protection* -- *Information security controls*
2. ISO/IEC 27003, *Information technology* -- *Security techniques* -- *Information security management systems* -- *Guidance*
3. ISO/IEC 27004, *Information technology* -- *Security techniques --- Information security management*
> -- *Monitoring, measurement, analysis and evaluation*
4. ISO/IEC/DIS 27005, *Information security, cybersecurity and privacy protection* -- *Guidance on managing information security risks*
5. ISO 31000:2018, *Risk management* -- *Guidelines*
6. ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement -- Procedures specific to ISO, 2012
**31**
> **Waarom betaalt u voor een norm?**
>
> Normen zijn afspraken voor en door de markt. Het zijn afspraken over zaken waarmee iedereen te maken heeft. Bijvoorbeeld over gezondheidszorg, financiële dienstverlening, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zonder deze afspraken zou het leven een stuk complexer zijn. Normen zorgen voor verbetering van producten, diensten en processen. Op de werkvloer, in de omgang met elkaar en in de samenleving als geheel.
>
> De afspraken worden gemaakt door belanghebbende partijen. Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. Een breed draagvlak is belangrijk. De afspraken komen onder begeleiding van NEN tot stand en mogen niet strijdig zijn met andere geldige NEN-normen.
>
> NEN is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De diensten die NEN levert --̶̶̶ van het bijeenbrengen van partijen en het maken en vastleggen van de afspraken tot het bieden van hulp bij de toepassing van de normen --̶̶̶ moeten worden bekostigd. Daarom betalen alle deelnemende partijen voor het normalisatieproces en betaalt u als gebruiker voor normen, trainingen en andere producten.
>
> **Altijd de actuele norm?**
>
> Nooit meer zoeken in de systemen en zelf de vraag stellen: 'Heb ik de laatste versie van NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 nl?'
>
> Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies blijven ook beschikbaar. Met een licentie kan de norm via NEN Connect altijd en overal makkelijk geraadpleegd worden, zowel online als offline.
>
> Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op [[www.nenconnect.nl]{.underline}](http://www.nenconnect.nl/).
>
> **Meer informatie over de mogelijkheden**
>
> Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag, van 8.30 uur tot 17.00 uur.
>
> Telefoon: 015 2 690 391
>
> E-mail: [[klantenservice@nen.nl]{.underline}](mailto:klantenservice@nen.nl)

View file

@ -0,0 +1,623 @@
# **NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023**
# Europees voorwoord {#europees-voorwoord .unnumbered}
> De tekst van ISO/IEC 27001:2022) is opgesteld door Technische Commissie ISO/IEC JTC 1 'Information technology' van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en is overgenomen als EN ISO/IEC 27001:2023 door Technische Commissie CEN-CENELEC JTC 13 'Cybersecurity and Data Protection', waarvan DIN het secretariaat voert.
>
> Aan deze Europese norm moet uiterlijk in januari 2024 de status van nationale norm worden gegeven, door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in januari 2024 worden ingetrokken.
>
> Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van patentrechten. CEN is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten.
>
> Dit document vervangt NEN EN ISO 27001:2017.
>
> Eventuele feedback en vragen over dit document behoren te worden gericht aan de nationale normalisatie-instantie of de nationale commissie van de gebruiker. Een volledige lijst van deze instanties is te vinden op de CEN-website.
>
> Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de normalisatieorganisaties van de volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
## \[Verklaring van bekrachtiging {#verklaring-van-bekrachtiging .unnumbered}
> De tekst van ISO/IEC 27001:2022 is zonder wijzigingen door CEN als EN ISO/IEC 27001:2023 aanvaard.
# ISO/IEC-voorwoord {#isoiec-voorwoord .unnumbered}
> ISO (International Organization for Standardization) en IEC (International Electrotechnical Commission) vormen tezamen een stelsel dat gespecialiseerd is in wereldwijde normalisatie. Nationale organisaties die lid zijn van ISO of IEC participeren in het ontwikkelen van internationale normen via technische commissies die door de desbetreffende organisatie zijn ingesteld ten behoeve van de normalisatie in specifieke technische werkvelden. Technische commissies van ISO en IEC werken samen bij onderwerpen waarin zij een gemeenschappelijk belang hebben. Andere internationale organisaties, zowel overheidsinstanties als ngo's, nemen, in samenwerking met ISO en IEC, ook deel aan deze werkzaamheden.
>
> De procedures die zijn gebruikt voor het ontwikkelen van dit document en de procedures die zijn bedoeld voor het verdere onderhoud ervan, worden beschreven in de ISO/IEC-richtlijnen, deel 1. Hierbij wordt met name gewezen op de verschillende goedkeuringscriteria die nodig zijn voor de verschillende soorten documenten. Dit document is opgesteld volgens de redactionele regels die in de ISO/IEC-richtlijnen, deel 2 zijn opgenomen (zie [www.iso.org/directives](https://www.iso.org/directives-and-policies.html) of [www.iec.ch/members_experts/refdocs](https://www.iec.ch/members_experts/refdocs)).
>
> Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van patentrechten. ISO en IEC zijn niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten. Nadere informatie over eventuele patentrechten die zijn geïdentificeerd tijdens het ontwikkelen van
>
> **6**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-1 .unnumbered}
> het document, is te vinden in de inleiding en/of de ISO-lijst met ontvangen patentverklaringen (zie [www.iso.org/patents](https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html)) of de IEC-lijst met ontvangen patentverklaringen (zie [http://patents.iec.ch](https://patents.iec.ch/)).
>
> Eventuele handelsnamen die in dit document worden gebruikt, zijn verstrekt ter informatie voor het gemak van de gebruiker en houden geen aanbeveling in.
>
> Uitleg over de vrijwillige aard van normen, de betekenis van ISO-specifieke termen en uitdrukkingen met betrekking tot conformiteitsbeoordeling, alsmede informatie over hoe ISO voldoet aan de beginselen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in de Technical Barriers to Trade (TBT), wordt gegeven op: [www.iso.org/iso/foreword.html.](http://www.iso.org/iso/foreword.html) Voor IEC, zie [www.iec.ch/understanding-standards.](http://www.iec.ch/understanding-standards)
>
> Dit document is opgesteld door ISO/IEC JTC 1, *Information Technology*, SC 27, *Information security, cybersecurity and privacy protection*.
>
> Deze derde editie herroept en vervangt de tweede editie (ISO/IEC 27001:2013), die is herzien en is afgestemd op ISO/IEC 27002:2022. Ook de Technische Corrigenda ISO/IEC 27001:2013/COR 1:2014 en ISO/IEC 27001:2013/COR 2:2015 zijn hierin opgenomen.
>
> De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:
>
> --- de tekst is in overeenstemming gebracht met de geharmoniseerde structuur voor managementsysteemnormen.
>
> Eventuele feedback of vragen over dit document behoren te worden gericht aan het nationale normalisatie-instituut van de gebruiker. Een volledig overzicht van deze instituten is te vinden op [www.iso.org/members.html](https://www.iso.org/members.html) en [www.iec.ch/national-committees.](https://www.iec.ch/national-committees)
**7**
> **NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023**
# Inleiding
1. **Algemeen**
> Dit document is opgesteld om te voorzien in eisen voor het inrichten, implementeren, in stand houden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. De invoering van een managementsysteem voor informatiebeveiliging is een strategische beslissing van de organisatie. Het inrichten en implementeren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging van een organisatie wordt beïnvloed door de behoeften en doelstellingen van de organisatie, beveiligingseisen, de organisatieprocessen die worden toegepast en de omvang en structuur van de organisatie. Naar verwachting veranderen al deze factoren die van invloed zijn, in de loop van de tijd.
>
> Het managementsysteem voor informatiebeveiliging zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie worden behouden door een risicomanagementproces toe te passen en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico\'s afdoende worden beheerst.
>
> Het is belangrijk dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging deel uitmaakt van en geïntegreerd is in de processen en algehele managementstructuur van de organisatie en dat informatiebeveiliging in aanmerking wordt genomen tijdens het ontwerpen van processen, informatiesystemen en beheersmaatregelen. Er wordt van uitgegaan dat de schaalgrootte van een managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt afgestemd op de behoeften van de organisatie.
>
> Zowel interne als externe partijen kunnen dit document gebruiken om te beoordelen in welke mate de organisatie in staat is aan haar eigen informatiebeveiligingseisen te voldoen.
>
> De volgorde waarin eisen in dit document worden gepresenteerd, zegt niets over het belang ervan of over de volgorde waarin ze moeten worden geïmplementeerd. De nummering van punten in lijsten is alleen voor referentiedoeleinden.
>
> ISO/IEC 27000 beschrijft het overzicht en het vocabulaire van managementsystemen voor informatiebeveiliging, waarbij wordt verwezen naar de normenfamilie voor managementsystemen voor informatiebeveiliging (waaronder ISO/IEC 27003 \[2\], ISO/IEC 27004 \[3\] en ISO/IEC 27005 \[4\]), met de desbetreffende termen en definities.
2. **Compatibiliteit met andere managementsysteemnormen**
> Dit document past de in bijlage SL bij ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement gedefinieerde hoofdstructuur, identieke paragraaftitels, identieke tekst, gemeenschappelijke termen en kerndefinities toe en behoudt daardoor compatibiliteit met andere managementsysteemnormen waarop bijlage SL is toegepast.
>
> Deze in bijlage SL gedefinieerde gemeenschappelijke benadering is nuttig voor organisaties die ervoor kiezen één managementsysteem uit te [v](ISO_IEC_27001_2023_NL_compleet.md#_bookmark3)oeren dat aan de eisen van twee of meer managementsysteemnormen voldoet. [1)](ISO_IEC_27001_2023_NL_compleet.md#_bookmark3)
>
> ]{#_bookmark3 .anchor}1) Nederlandse voetnoot: Om de gebruikers van meerdere managementsysteemnormen van dienst te zijn, is in deze norm de identieke kerntekst door een (kleur)markering onderscheiden van de aanvullende voor informatiebeveiliging specifieke tekst. De [gele markering betreft de identieke kerntekst.
>
> **8**
**NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023**
> Informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van de privacy
>
> --- Managementsysteem voor informatiebeveiliging --- Eisen
# Onderwerp en toepassingsgebied
> Dit document specificeert de eisen voor het binnen de context van de organisatie inrichten, implementeren, in stand houden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit document bevat ook eisen voor het beoordelen en behandelen van informatiebeveiligingsrisico\'s afgestemd op de behoeften van de organisatie. De eisen in dit document zijn algemeen en bedoeld om van toepassing te zijn voor alle organisaties, ongeacht type, omvang of aard. Het uitsluiten van een of meer eisen van hoofdstuk 4 t/m 10 is niet aanvaardbaar als een organisatie naleving van dit document wil claimen.
# Normatieve verwijzingen
> Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel
>
> of gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Voor ongedateerde verwijzingen geldt de laatste versie van het desbetreffende document (met inbegrip van eventuele wijzigings- en correctiebladen).
>
> ISO/IEC 27000, *Information technology* -- *Security techniques* -- *Information security management systems* -- *Overview and vocabulary*
# Termen en definities
> Voor de toepassing van dit document gelden de termen en definities zoals opgenomen in ISO/IEC 27000.
>
> ISO en IEC onderhouden op de volgende adressen terminologiedatabases voor gebruik in het kader van normalisatie:
- ISO Online browsing platform: te bereiken op [http://www.iso.org/obp](https://www.iso.org/obp/ui)
- IEC Electropedia: te bereiken op <https://www.electropedia.org/>
# Context van de organisatie
## Inzicht in de organisatie en haar context
> De organisatie moet externe en interne (belangrijke) punten vaststellen die relevant zijn voor haar doelstelling en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resulta(a)t(en) van haar managementsysteem voor informatiebeveiliging te behalen.
>
> OPMERKING Het vaststellen van deze (belangrijke) punten verwijst naar het vaststellen van de externe en interne context van de organisatie zoals bedoeld in hoofdstuk 5.4.1 van ISO 31000:2018 \[5\].
**9**
> **NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023**
## Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
> De organisatie moet vaststellen:
a) welke belanghebbenden relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
b) welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn;
c) welke van deze eisen zullen worden geadresseerd in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
> OPMERKING De eisen van belanghebbenden kunnen wettelijke en regelgevende eisen en contractuele verplichtingen omvatten.
## Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging vaststellen
> De organisatie moet de grenzen en toepasselijkheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging bepalen om het toepassingsgebied ervan vast te stellen.
>
> Bij het vaststellen van dit toepassingsgebied moet de organisatie het volgende overwegen:
a) de in 4.1 genoemde externe en interne belangrijke punten (issues);
b) de in 4.2 genoemde eisen;
c) raakvlakken en afhankelijkheden tussen activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd en activiteiten die door andere organisaties worden uitgevoerd.
> Het toepassingsgebied moet beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie.
## Managementsysteem voor informatiebeveiliging
> De organisatie moet een managementsysteem voor informatiebeveiliging inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren, met inbegrip van de benodigde processen en hun interacties, in overeenstemming met de eisen van dit document.
# Leiderschap
## Leiderschap en betrokkenheid
> Het topmanagement moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het managementsysteem voor informatiebeveiliging door:
a) te bewerkstelligen dat het informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsdoelstellingen worden vastgesteld en compatibel zijn met de strategische richting van de organisatie;
b) te bewerkstelligen dat de eisen van het managementsysteem voor informatiebeveiliging in de processen van de organisatie worden geïntegreerd;
c) te bewerkstelligen dat de voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging benodigde middelen beschikbaar zijn;
> **10**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-2 .unnumbered}
d) het belang van doeltreffend informatiebeveiligingsmanagement en van het voldoen aan de eisen van het managementsysteem voor informatiebeveiliging te communiceren;
e) te bewerkstelligen dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging zijn beoogde resulta(a)t(en) behaalt;
f) mensen aan te sturen en te ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
g) continue verbetering te bevorderen; en
h) andere relevante managementrollen te ondersteunen om hun leiderschap te tonen binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden.
> OPMERKING Verwijzing naar 'bedrijfs' in dit document kan ruim worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de activiteiten die wezenlijk zijn gezien de doelen waarvoor de organisatie bestaat.
## Beleid
> Het topmanagement moet een informatiebeveiligingsbeleid vaststellen dat:
a) passend is voor het doel van de organisatie;
b) informatiebeveiligingsdoelstellingen (zie 6.2) bevat of het kader biedt voor het vaststellen van informatiebeveiligingsdoelstellingen;
c) een verbintenis bevat om te voldoen aan van toepassing zijnde eisen in verband met informatiebeveiliging;
d) een verbintenis bevat tot continue verbetering van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
> Het informatiebeveiligingsbeleid moet:
e) beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie;
f) worden gecommuniceerd binnen de organisatie;
g) beschikbaar zijn voor belanghebbenden voor zover van toepassing.
## Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie
> Het topmanagement moet bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor rollen die relevant zijn voor informatiebeveiliging worden toegekend en gecommuniceerd binnen de organisatie.
>
> Het topmanagement moet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid toekennen met betrekking tot:
a) het bewerkstelligen dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging voldoet aan de eisen van dit document;
b) het rapporteren over de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging aan het topmanagement.
**11**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-3 .unnumbered}
> OPMERKING Het topmanagement kan ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen voor het binnen de organisatie rapporteren van de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
# Planning
## Acties om risico's en kansen op te pakken
1. **Algemeen**
> Bij het plannen voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging moet de organisatie de in 4.1 genoemde belangrijke punten (issues) en de in 4.2 genoemde eisen overwegen, en de risico's en kansen vaststellen die moeten worden opgepakt om:
a) te waarborgen dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging zijn beoogde resulta(a)t(en) kan behalen;
b) ongewenste effecten te voorkomen of te verminderen;
c) continue verbetering te bereiken.
> De organisatie moet:
d) acties plannen om deze risico's en kansen op te pakken; en
e) plannen op welke manier:
1. de acties in de processen van haar managementsysteem voor informatiebeveiliging worden geïntegreerd en geïmplementeerd; en
2. de doeltreffendheid van deze acties wordt geëvalueerd.
1. **Risicobeoordeling van informatiebeveiliging**
> De organisatie moet een risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging definiëren en toepassen die:
a) risicocriteria voor informatiebeveiliging vaststelt en onderhoudt, waaronder:
1. de risicoacceptatiecriteria; en
2. criteria voor het uitvoeren van risicobeoordelingen van informatiebeveiliging;
b) waarborgt dat herhaalde risicobeoordelingen van informatiebeveiliging consistente, valide en vergelijkbare resultaten opleveren;
c) de informatiebeveiligingsrisico's identificeert:
1. pas de risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging toe om de risico's in verband met het verlies van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie binnen het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging te identificeren; en
2. identificeer de risico-eigenaren;
> **12**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-4 .unnumbered}
d) de informatiebeveiligingsrisico's analyseert:
1. beoordeel de potentiële gevolgen indien de risico's die in 6.1.2 c) 1) zijn vastgesteld, zich zouden voordoen;
2. beoordeel de realistische waarschijnlijkheid dat de risico's die zijn vastgesteld in 6.1.2 c) 1) zich voordoen; en
3. stel de risiconiveaus vast;
e) de informatiebeveiligingsrisico's evalueert:
1. vergelijk de resultaten van de risicoanalyse met de risicocriteria die zijn vastgesteld in 6.1.2 a); en
2. prioriteer de geanalyseerde risico's voor risicobehandeling.
> De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging.
1. **Behandeling van informatiebeveiligingsrisico's**
> De organisatie moet een procedure voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's definiëren en toepassen om:
a) passende opties voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's te selecteren, rekening houdend met de resultaten van de risicobeoordeling;
b) alle beheersmaatregelen vast te stellen die nodig zijn om de gekozen optie(s) voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's te implementeren;
> OPMERKING 1 Organisaties kunnen beheersmaatregelen naar behoefte ontwerpen of ze uit een bepaalde bron halen.
c) de in 6.1.3 b) hierboven vastgestelde beheersmaatregelen te vergelijken met de beheersmaatregelen in bijlage A en te verifiëren of er geen noodzakelijke beheersmaatregelen zijn weggelaten;
> OPMERKING 2 Bijlage A bevat een lijst van mogelijke beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging. Gebruikers van dit document worden op bijlage A gewezen om ervoor te zorgen dat er geen noodzakelijke beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging over het hoofd worden gezien.
>
> OPMERKING 3 De lijst van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging in bijlage A is niet volledig en zo nodig kunnen er aanvullende beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging in worden opgenomen.
d) een verklaring van toepasselijkheid op te stellen die het volgende bevat:
- de noodzakelijke beheersmaatregelen (zie 6.1.3 b) en c));
- een rechtvaardiging voor het opnemen ervan;
- de informatie of de benodigde beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd of niet; en
- de rechtvaardiging voor het uitsluiten van beheersmaatregelen uit bijlage A.
e) een plan voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's te formuleren; en
f) de goedkeuring van risico-eigenaren voor het plan voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's en hun acceptatie van de resterende informatiebeveiligingsrisico's te verkrijgen.
**13**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-5 .unnumbered}
> De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de risicobehandelingsprocedure voor informatiebeveiliging.
>
> OPMERKING 4 Het proces voor risicobeoordeling en -behandeling in het kader van informatiebeveiliging in dit document komt overeen met de beginselen en algemene richtlijnen van ISO 31000 \[5\].
## Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken
> De organisatie moet voor relevante functies en op relevante niveaus informatiebeveiligingsdoel- stellingen vaststellen.
>
> De informatiebeveiligingsdoelstellingen moeten:
a) consistent zijn met het informatiebeveiligingsbeleid;
b) meetbaar zijn (indien praktisch uitvoerbaar);
c) rekening houden met van toepassing zijnde informatiebeveiligingseisen en de resultaten van risicobeoordeling en -behandeling;
d) worden gemonitord;
e) worden gecommuniceerd;
f) passend bij de situatie worden geactualiseerd;
g) beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie. \[Tekst verwijderd\][*](ISO_IEC_27001_2023_NL_compleet.md#_bookmark20)
> Bij het opstellen van planningen voor het bereiken van de informatiebeveiligingsdoelstellingen moet de organisatie vaststellen:
h) wat er zal worden gedaan;
i) welke middelen er nodig zijn;
j) wie verantwoordelijk is;
k) wanneer het zal zijn voltooid; en
l) hoe de resultaten zullen worden geëvalueerd.
## Planning van wijzigingen
> Wanneer de organisatie besluit dat er een noodzaak is voor wijzigingen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging, moeten de wijzigingen worden uitgevoerd volgens een geplande werkwijze.
>
> []{#_bookmark20 .anchor}\* Nederlandse voetnoot: De tekst is niet overgenomen in deze vertaling, omdat de strekking ervan identiek is aan die van het nieuwe opsommingsdeel g).
>
> **14**
**NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023**
# Ondersteuning
## Middelen
> De organisatie moet de middelen vaststellen en beschikbaar stellen die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
## Competentie
> De organisatie moet:
a) de benodigde competentie vaststellen van de perso(o)n(en) die onder haar gezag werkzaamheden verricht(en) die de prestaties van haar informatiebeveiliging beïnvloeden;
b) bewerkstelligen dat deze personen competent zijn op basis van de juiste opleiding, training of ervaring;
c) indien van toepassing, acties ondernemen om de benodigde competentie te verwerven, en de doeltreffendheid van de ondernomen acties evalueren; en
d) geschikte gedocumenteerde informatie als bewijs van competentie bewaren.
> OPMERKING Toepasbare acties kunnen bijv. zijn: het voorzien in training van, het begeleiden van of het in een andere functie benoemen van huidige medewerkers; of het inhuren of contracteren van competente personen.
## Bewustzijn
> Personen die werkzaamheden verrichten onder het gezag van de organisatie, moeten zich bewust zijn van:
a) het informatiebeveiligingsbeleid;
b) hun bijdrage aan de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging, met inbegrip van de voordelen van verbeterde informatiebeveiligingsprestaties; en
c) de gevolgen van het niet voldoen aan de eisen van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
## Communicatie
> De organisatie moet vaststellen welke interne en externe communicatie relevant is voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, inclusief:
a) waarover te communiceren;
b) wanneer te communiceren;
c) met wie te communiceren;
d) hoe te communiceren.
**15**
> **NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023**
## Gedocumenteerde informatie
1. **Algemeen**
> Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie moet onder andere bevatten:
a) de gedocumenteerde informatie die dit document vereist; en
b) de gedocumenteerde informatie die de organisatie nodig acht voor de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
> OPMERKING De uitgebreidheid van gedocumenteerde informatie voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging kan van organisatie tot organisatie verschillen vanwege:
1) de omvang van de organisatie en het type van haar activiteiten, processen, producten en diensten;
2) de complexiteit van de processen en hun interacties; en
3) de competentie van de mensen.
1. **Creëren en actualiseren**
> Bij het creëren en actualiseren van gedocumenteerde informatie moet de organisatie zorgen voor (een) passend(e):
a) identificatie en beschrijving (bijv. een titel, datum, auteur of referentienummer);
b) format (bijv. taal, softwareversie, afbeeldingen) en media (bijv. papier, elektronisch); en
c) beoordeling en goedkeuring van geschiktheid en toereikendheid.
1. **Beheersing van gedocumenteerde informatie**
> Gedocumenteerde informatie zoals het managementsysteem voor informatiebeveiliging en dit document vereisen, moet worden beheerst om te bewerkstelligen dat:
a) de informatie beschikbaar is en geschikt is voor gebruik, waar en wanneer het nodig is; en
b) de informatie afdoende is beveiligd (bijv. tegen het verlies van vertrouwelijkheid, oneigenlijk gebruik en aantasting).
> Voor het beheersen van gedocumenteerde informatie moet de organisatie, voor zover van toepassing, invulling geven aan de volgende activiteiten:
c) distributie, toegang, het terugvinden alsmede het gebruik;
d) opslag en behoud, inclusief behoud van leesbaarheid;
e) beheersing van wijzigingen (bijv. versiebeheer); en
f) bewaring en vernietiging.
> Gedocumenteerde informatie van externe oorsprong die de organisatie nodig acht voor de planning en uitvoering van het managementsysteem voor informatiebeveiliging moet bij de situatie passend worden geïdentificeerd, en worden beheerst.
>
> **16**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-6 .unnumbered}
> OPMERKING Toegang kan impliceren een besluit tot toestemming om de gedocumenteerde informatie alleen in te zien, of tot toestemming en bevoegdheid om de gedocumenteerde informatie in te zien en te wijzigen enz.
# Uitvoering
## Operationele planning en beheersing
> Om te voldoen aan de eisen en om de in hoofdstuk 6 vastgestelde acties te implementeren moet de organisatie de benodigde processen plannen, implementeren en beheersen, door:
- criteria vast te stellen voor de processen;
- procesbeheersing te implementeren in overeenstemming met de criteria.
> Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn in de omvang die nodig is om het vertrouwen te hebben dat de processen volgens planning zijn uitgevoerd.
>
> De organisatie moet geplande wijzigingen beheersen en de consequenties van onbedoelde wijzigingen beoordelen, en zo nodig maatregelen treffen om nadelige effecten tegen te gaan.
>
> De organisatie moet bewerkstelligen dat door externen geleverde processen, producten of diensten die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, worden beheerst.
## Risicobeoordeling van informatiebeveiliging
> De organisatie moet, met geplande tussenpozen of zodra belangrijke veranderingen worden voorgesteld of zich voordoen, risicobeoordelingen voor informatiebeveiliging uitvoeren, rekening houdend met de in 6.1.2 a) vastgestelde criteria.
>
> De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de resultaten van de risicobeoordelingen voor informatiebeveiliging.
## Informatiebeveiligingsrisico's behandelen
> De organisatie moet het risicobehandelingsplan voor informatiebeveiliging implementeren.
>
> De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de resultaten van de risicobehandeling voor informatiebeveiliging.
# Evaluatie van de prestaties
## Monitoren, meten, analyseren en evalueren
> De organisatie moet vaststellen:
a) wat moet worden gemonitord en gemeten, met inbegrip van processen en beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging;
b) de methoden voor het, voor zover van toepassing, monitoren, meten, analyseren en evalueren om valide resultaten te bewerkstelligen. Om als valide te worden te beschouwd behoren de resultaten van de geselecteerde methoden te kunnen worden vergeleken en gereproduceerd;
**17**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-7 .unnumbered}
c) wanneer moet worden gemonitord en gemeten;
d) wie moet monitoren en meten;
e) wanneer de resultaten van het monitoren en meten moeten worden geanalyseerd en geëvalueerd;
f) wie deze resultaten moet analyseren en evalueren.
> Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de resultaten.
>
> De organisatie moet de prestaties van de informatiebeveiliging en de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging evalueren.
## Interne audit
1. **Algemeen**
> De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om informatie te verkrijgen of het managementsysteem voor informatiebeveiliging:
a) voldoet aan
1. de eigen eisen van de organisatie voor haar managementsysteem voor informatiebeveiliging;
2. de eisen van dit document;
b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.
1. **Intern auditprogramma**
> De organisatie moet (een) auditprogramma('s) plannen, vaststellen, implementeren en onderhouden, met inbegrip van de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportage.
>
> Bij het inrichten van het (de) interne auditprogramma(\'s) moet de organisatie rekening houden met het belang van de betrokken processen en met de resultaten van voorgaande audits.
>
> De organisatie moet:
a) de auditcriteria voor en de reikwijdte van elke audit definiëren;
b) auditoren selecteren en audits uitvoeren zodanig dat de objectiviteit en de onpartijdigheid van het auditproces worden bewerkstelligd;
c) bewerkstelligen dat de resultaten van de audits worden gerapporteerd aan het relevante management.
> Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de implementatie van het (de) audit programma(\'s) en de auditresultaten.
>
> **18**
**NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023**
## Management review
1. **Algemeen**
> Het topmanagement moet met geplande tussenpozen het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie beoordelen om de continue geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid ervan te bewerkstelligen.
2. **Input voor de management review**
> Bij de management review moet onder andere rekening worden gehouden met:
a) de status van acties die zijn voortgekomen uit voorgaande management reviews;
b) wijzigingen in externe en interne belangrijke punten (issues) die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
c) wijzigingen in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
d) feedback over de prestaties van de informatiebeveiliging, met inbegrip van trends in:
1. afwijkingen en corrigerende maatregelen;
2. resultaten van monitoren en meten;
3. auditresultaten;
4. het voldoen aan informatiebeveiligingsdoelstellingen;
e) feedback van belanghebbenden;
f) resultaten van risicobeoordeling en de status van het risicobehandelingsplan;
g) kansen voor continue verbetering.
1. **Resultaten van de management review**
> De resultaten van de management reviews moeten beslissingen omvatten met betrekking tot kansen voor continue verbetering en de noodzaak voor wijzigingen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
>
> Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de resultaten van de management reviews.
# Verbetering
## Continue verbetering
> De organisatie moet continu de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging verbeteren.
**19**
> **NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023**
## Afwijkingen en corrigerende maatregelen
> Wanneer zich een afwijking voordoet, moet de organisatie:
a) op de afwijking reageren, en indien van toepassing:
1. maatregelen treffen om de afwijking te beheersen en te corrigeren;
2. de consequenties aanpakken;
b) de noodzaak evalueren om maatregelen te treffen om de oorzaken van de afwijking weg te nemen, zodat de afwijking zich niet herhaalt of zich niet elders voordoet, door:
1. de afwijking te beoordelen;
2. de oorzaken van de afwijking vast te stellen; en
3. vast te stellen of zich gelijksoortige afwijkingen voordoen of kunnen voordoen;
c) de benodigde maatregelen implementeren;
d) de doeltreffendheid van getroffen corrigerende maatregelen beoordelen; en
e) zo nodig, wijzigingen aanbrengen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
> Corrigerende maatregelen moeten passend zijn voor de effecten van de opgetreden afwijkingen. Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van:
f) de aard van de afwijkingen en de vervolgens getroffen maatregelen;
g) de resultaten van corrigerende maatregelen.
> **20**
### NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 {#nen-en-isoiec-270012023-8 .unnumbered}

View file

@ -0,0 +1,27 @@
# 0 Inleiding
1. **Algemeen**
Dit document is opgesteld om te voorzien in eisen voor het inrichten, implementeren, in stand houden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. De invoering van een managementsysteem voor informatiebeveiliging is een strategische beslissing van de organisatie. Het inrichten en implementeren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging van een organisatie wordt beïnvloed door de behoeften en doelstellingen van de organisatie, beveiligingseisen, de organisatieprocessen die worden toegepast en de omvang en structuur van de organisatie. Naar verwachting veranderen al deze factoren die van invloed zijn, in de loop van de tijd.
Het managementsysteem voor informatiebeveiliging zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie worden behouden door een risicomanagementproces toe te passen en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico\'s afdoende worden beheerst.
Het is belangrijk dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging deel uitmaakt van en geïntegreerd is in de processen en algehele managementstructuur van de organisatie en dat informatiebeveiliging in aanmerking wordt genomen tijdens het ontwerpen van processen, informatiesystemen en beheersmaatregelen. Er wordt van uitgegaan dat de schaalgrootte van een managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt afgestemd op de behoeften van de organisatie.
Zowel interne als externe partijen kunnen dit document gebruiken om te beoordelen in welke mate de organisatie in staat is aan haar eigen informatiebeveiligingseisen te voldoen.
De volgorde waarin eisen in dit document worden gepresenteerd, zegt niets over het belang ervan of over de volgorde waarin ze moeten worden geïmplementeerd. De nummering van punten in lijsten is alleen voor referentiedoeleinden.
ISO/IEC 27000 beschrijft het overzicht en het vocabulaire van managementsystemen voor informatiebeveiliging, waarbij wordt verwezen naar de normenfamilie voor managementsystemen voor informatiebeveiliging (waaronder ISO/IEC 27003 \[2\], ISO/IEC 27004 \[3\] en ISO/IEC 27005 \[4\]), met de desbetreffende termen en definities.
2. **Compatibiliteit met andere managementsysteemnormen**
Dit document past de in bijlage SL bij ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement gedefinieerde hoofdstructuur, identieke paragraaftitels, identieke tekst, gemeenschappelijke termen en kerndefinities toe en behoudt daardoor compatibiliteit met andere managementsysteemnormen waarop bijlage SL is toegepast.
Deze in bijlage SL gedefinieerde gemeenschappelijke benadering is nuttig voor organisaties die ervoor kiezen één managementsysteem uit te [v](c-0-Inleiding.md#_bookmark3)oeren dat aan de eisen van twee of meer managementsysteemnormen voldoet. [1)](c-0-Inleiding.md#_bookmark3)
]{#_bookmark3 .anchor}1) Nederlandse voetnoot: Om de gebruikers van meerdere managementsysteemnormen van dienst te zijn, is in deze norm de identieke kerntekst door een (kleur)markering onderscheiden van de aanvullende voor informatiebeveiliging specifieke tekst. De [gele markering betreft de identieke kerntekst.
Informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van de privacy
--- Managementsysteem voor informatiebeveiliging --- Eisen

View file

@ -0,0 +1,3 @@
# 1 Onderwerp en toepassingsgebied
Dit document specificeert de eisen voor het binnen de context van de organisatie inrichten, implementeren, in stand houden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit document bevat ook eisen voor het beoordelen en behandelen van informatiebeveiligingsrisico\'s afgestemd op de behoeften van de organisatie. De eisen in dit document zijn algemeen en bedoeld om van toepassing te zijn voor alle organisaties, ongeacht type, omvang of aard. Het uitsluiten van een of meer eisen van hoofdstuk 4 t/m 10 is niet aanvaardbaar als een organisatie naleving van dit document wil claimen.

View file

@ -0,0 +1 @@
# 10 Verbetering

View file

@ -0,0 +1,3 @@
# 10.1 Continue verbetering
De organisatie moet continu de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging verbeteren.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
# 10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen
Wanneer zich een afwijking voordoet, moet de organisatie:
a) op de afwijking reageren, en indien van toepassing:
1. maatregelen treffen om de afwijking te beheersen en te corrigeren;
2. de consequenties aanpakken;
b) de noodzaak evalueren om maatregelen te treffen om de oorzaken van de afwijking weg te nemen, zodat de afwijking zich niet herhaalt of zich niet elders voordoet, door:
1. de afwijking te beoordelen;
2. de oorzaken van de afwijking vast te stellen; en
3. vast te stellen of zich gelijksoortige afwijkingen voordoen of kunnen voordoen;
c) de benodigde maatregelen implementeren;
d) de doeltreffendheid van getroffen corrigerende maatregelen beoordelen; en
e) zo nodig, wijzigingen aanbrengen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
Corrigerende maatregelen moeten passend zijn voor de effecten van de opgetreden afwijkingen. Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van:
f) de aard van de afwijkingen en de vervolgens getroffen maatregelen;
g) de resultaten van corrigerende maatregelen.

View file

@ -0,0 +1,7 @@
# 2 Normatieve verwijzingen
Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel
of gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Voor ongedateerde verwijzingen geldt de laatste versie van het desbetreffende document (met inbegrip van eventuele wijzigings- en correctiebladen).
ISO/IEC 27000, *Information technology* -- *Security techniques* -- *Information security management systems* -- *Overview and vocabulary*

View file

@ -0,0 +1,9 @@
# 3 Termen en definities
Voor de toepassing van dit document gelden de termen en definities zoals opgenomen in ISO/IEC 27000.
ISO en IEC onderhouden op de volgende adressen terminologiedatabases voor gebruik in het kader van normalisatie:
- ISO Online browsing platform: te bereiken op [http://www.iso.org/obp](https://www.iso.org/obp/ui)
- IEC Electropedia: te bereiken op <https://www.electropedia.org/>

View file

@ -0,0 +1 @@
# 4 Context van de organisatie

View file

@ -0,0 +1,5 @@
# 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context
De organisatie moet externe en interne (belangrijke) punten vaststellen die relevant zijn voor haar doelstelling en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resulta(a)t(en) van haar managementsysteem voor informatiebeveiliging te behalen.
OPMERKING Het vaststellen van deze (belangrijke) punten verwijst naar het vaststellen van de externe en interne context van de organisatie zoals bedoeld in hoofdstuk 5.4.1 van ISO 31000:2018 \[5\].

View file

@ -0,0 +1,11 @@
# 4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
De organisatie moet vaststellen:
a) welke belanghebbenden relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
b) welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn;
c) welke van deze eisen zullen worden geadresseerd in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
OPMERKING De eisen van belanghebbenden kunnen wettelijke en regelgevende eisen en contractuele verplichtingen omvatten.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
# 4.3 Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging vaststellen
De organisatie moet de grenzen en toepasselijkheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging bepalen om het toepassingsgebied ervan vast te stellen.
Bij het vaststellen van dit toepassingsgebied moet de organisatie het volgende overwegen:
a) de in 4.1 genoemde externe en interne belangrijke punten (issues);
b) de in 4.2 genoemde eisen;
c) raakvlakken en afhankelijkheden tussen activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd en activiteiten die door andere organisaties worden uitgevoerd.
Het toepassingsgebied moet beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie.

View file

@ -0,0 +1,3 @@
# 4.4 Managementsysteem voor informatiebeveiliging
De organisatie moet een managementsysteem voor informatiebeveiliging inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren, met inbegrip van de benodigde processen en hun interacties, in overeenstemming met de eisen van dit document.

View file

@ -0,0 +1 @@
# 5 Leiderschap

View file

@ -0,0 +1,21 @@
# 5.1 Leiderschap en betrokkenheid
Het topmanagement moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het managementsysteem voor informatiebeveiliging door:
a) te bewerkstelligen dat het informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsdoelstellingen worden vastgesteld en compatibel zijn met de strategische richting van de organisatie;
b) te bewerkstelligen dat de eisen van het managementsysteem voor informatiebeveiliging in de processen van de organisatie worden geïntegreerd;
c) te bewerkstelligen dat de voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging benodigde middelen beschikbaar zijn;
d) het belang van doeltreffend informatiebeveiligingsmanagement en van het voldoen aan de eisen van het managementsysteem voor informatiebeveiliging te communiceren;
e) te bewerkstelligen dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging zijn beoogde resulta(a)t(en) behaalt;
f) mensen aan te sturen en te ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
g) continue verbetering te bevorderen; en
h) andere relevante managementrollen te ondersteunen om hun leiderschap te tonen binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden.
OPMERKING Verwijzing naar 'bedrijfs' in dit document kan ruim worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de activiteiten die wezenlijk zijn gezien de doelen waarvoor de organisatie bestaat.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
# 5.2 Beleid
Het topmanagement moet een informatiebeveiligingsbeleid vaststellen dat:
a) passend is voor het doel van de organisatie;
b) informatiebeveiligingsdoelstellingen (zie 6.2) bevat of het kader biedt voor het vaststellen van informatiebeveiligingsdoelstellingen;
c) een verbintenis bevat om te voldoen aan van toepassing zijnde eisen in verband met informatiebeveiliging;
d) een verbintenis bevat tot continue verbetering van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
Het informatiebeveiligingsbeleid moet:
e) beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie;
f) worden gecommuniceerd binnen de organisatie;
g) beschikbaar zijn voor belanghebbenden voor zover van toepassing.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
# 5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie
Het topmanagement moet bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor rollen die relevant zijn voor informatiebeveiliging worden toegekend en gecommuniceerd binnen de organisatie.
Het topmanagement moet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid toekennen met betrekking tot:
a) het bewerkstelligen dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging voldoet aan de eisen van dit document;
b) het rapporteren over de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging aan het topmanagement.
OPMERKING Het topmanagement kan ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen voor het binnen de organisatie rapporteren van de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.

View file

@ -0,0 +1 @@
# 6 Planning

View file

@ -0,0 +1,89 @@
# 6.1 Acties om risico's en kansen op te pakken
1. **Algemeen**
Bij het plannen voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging moet de organisatie de in 4.1 genoemde belangrijke punten (issues) en de in 4.2 genoemde eisen overwegen, en de risico's en kansen vaststellen die moeten worden opgepakt om:
a) te waarborgen dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging zijn beoogde resulta(a)t(en) kan behalen;
b) ongewenste effecten te voorkomen of te verminderen;
c) continue verbetering te bereiken.
De organisatie moet:
d) acties plannen om deze risico's en kansen op te pakken; en
e) plannen op welke manier:
1. de acties in de processen van haar managementsysteem voor informatiebeveiliging worden geïntegreerd en geïmplementeerd; en
2. de doeltreffendheid van deze acties wordt geëvalueerd.
1. **Risicobeoordeling van informatiebeveiliging**
De organisatie moet een risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging definiëren en toepassen die:
a) risicocriteria voor informatiebeveiliging vaststelt en onderhoudt, waaronder:
1. de risicoacceptatiecriteria; en
2. criteria voor het uitvoeren van risicobeoordelingen van informatiebeveiliging;
b) waarborgt dat herhaalde risicobeoordelingen van informatiebeveiliging consistente, valide en vergelijkbare resultaten opleveren;
c) de informatiebeveiligingsrisico's identificeert:
1. pas de risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging toe om de risico's in verband met het verlies van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie binnen het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging te identificeren; en
2. identificeer de risico-eigenaren;
d) de informatiebeveiligingsrisico's analyseert:
1. beoordeel de potentiële gevolgen indien de risico's die in 6.1.2 c) 1) zijn vastgesteld, zich zouden voordoen;
2. beoordeel de realistische waarschijnlijkheid dat de risico's die zijn vastgesteld in 6.1.2 c) 1) zich voordoen; en
3. stel de risiconiveaus vast;
e) de informatiebeveiligingsrisico's evalueert:
1. vergelijk de resultaten van de risicoanalyse met de risicocriteria die zijn vastgesteld in 6.1.2 a); en
2. prioriteer de geanalyseerde risico's voor risicobehandeling.
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging.
1. **Behandeling van informatiebeveiligingsrisico's**
De organisatie moet een procedure voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's definiëren en toepassen om:
a) passende opties voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's te selecteren, rekening houdend met de resultaten van de risicobeoordeling;
b) alle beheersmaatregelen vast te stellen die nodig zijn om de gekozen optie(s) voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's te implementeren;
OPMERKING 1 Organisaties kunnen beheersmaatregelen naar behoefte ontwerpen of ze uit een bepaalde bron halen.
c) de in 6.1.3 b) hierboven vastgestelde beheersmaatregelen te vergelijken met de beheersmaatregelen in bijlage A en te verifiëren of er geen noodzakelijke beheersmaatregelen zijn weggelaten;
OPMERKING 2 Bijlage A bevat een lijst van mogelijke beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging. Gebruikers van dit document worden op bijlage A gewezen om ervoor te zorgen dat er geen noodzakelijke beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging over het hoofd worden gezien.
OPMERKING 3 De lijst van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging in bijlage A is niet volledig en zo nodig kunnen er aanvullende beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging in worden opgenomen.
d) een verklaring van toepasselijkheid op te stellen die het volgende bevat:
- de noodzakelijke beheersmaatregelen (zie 6.1.3 b) en c));
- een rechtvaardiging voor het opnemen ervan;
- de informatie of de benodigde beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd of niet; en
- de rechtvaardiging voor het uitsluiten van beheersmaatregelen uit bijlage A.
e) een plan voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's te formuleren; en
f) de goedkeuring van risico-eigenaren voor het plan voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's en hun acceptatie van de resterende informatiebeveiligingsrisico's te verkrijgen.
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de risicobehandelingsprocedure voor informatiebeveiliging.
OPMERKING 4 Het proces voor risicobeoordeling en -behandeling in het kader van informatiebeveiliging in dit document komt overeen met de beginselen en algemene richtlijnen van ISO 31000 \[5\].

View file

@ -0,0 +1,31 @@
# 6.2 Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken
De organisatie moet voor relevante functies en op relevante niveaus informatiebeveiligingsdoel- stellingen vaststellen.
De informatiebeveiligingsdoelstellingen moeten:
a) consistent zijn met het informatiebeveiligingsbeleid;
b) meetbaar zijn (indien praktisch uitvoerbaar);
c) rekening houden met van toepassing zijnde informatiebeveiligingseisen en de resultaten van risicobeoordeling en -behandeling;
d) worden gemonitord;
e) worden gecommuniceerd;
f) passend bij de situatie worden geactualiseerd;
g) beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie. \[Tekst verwijderd\][*](c-6.2-Informatiebeveiligingsdoelstellingen-en-de-planning-om-ze-te-bereiken.md#_bookmark20)
Bij het opstellen van planningen voor het bereiken van de informatiebeveiligingsdoelstellingen moet de organisatie vaststellen:
h) wat er zal worden gedaan;
i) welke middelen er nodig zijn;
j) wie verantwoordelijk is;
k) wanneer het zal zijn voltooid; en
l) hoe de resultaten zullen worden geëvalueerd.

View file

@ -0,0 +1,5 @@
# 6.3 Planning van wijzigingen
Wanneer de organisatie besluit dat er een noodzaak is voor wijzigingen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging, moeten de wijzigingen worden uitgevoerd volgens een geplande werkwijze.
[]{#_bookmark20 .anchor}\* Nederlandse voetnoot: De tekst is niet overgenomen in deze vertaling, omdat de strekking ervan identiek is aan die van het nieuwe opsommingsdeel g).

View file

@ -0,0 +1 @@
# 7 Ondersteuning

View file

@ -0,0 +1,3 @@
# 7.1 Middelen
De organisatie moet de middelen vaststellen en beschikbaar stellen die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
# 7.2 Competentie
De organisatie moet:
a) de benodigde competentie vaststellen van de perso(o)n(en) die onder haar gezag werkzaamheden verricht(en) die de prestaties van haar informatiebeveiliging beïnvloeden;
b) bewerkstelligen dat deze personen competent zijn op basis van de juiste opleiding, training of ervaring;
c) indien van toepassing, acties ondernemen om de benodigde competentie te verwerven, en de doeltreffendheid van de ondernomen acties evalueren; en
d) geschikte gedocumenteerde informatie als bewijs van competentie bewaren.
OPMERKING Toepasbare acties kunnen bijv. zijn: het voorzien in training van, het begeleiden van of het in een andere functie benoemen van huidige medewerkers; of het inhuren of contracteren van competente personen.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
# 7.3 Bewustzijn
Personen die werkzaamheden verrichten onder het gezag van de organisatie, moeten zich bewust zijn van:
a) het informatiebeveiligingsbeleid;
b) hun bijdrage aan de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging, met inbegrip van de voordelen van verbeterde informatiebeveiligingsprestaties; en
c) de gevolgen van het niet voldoen aan de eisen van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
# 7.4 Communicatie
De organisatie moet vaststellen welke interne en externe communicatie relevant is voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, inclusief:
a) waarover te communiceren;
b) wanneer te communiceren;
c) met wie te communiceren;
d) hoe te communiceren.

View file

@ -0,0 +1,49 @@
# 7.5 Gedocumenteerde informatie
1. **Algemeen**
Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie moet onder andere bevatten:
a) de gedocumenteerde informatie die dit document vereist; en
b) de gedocumenteerde informatie die de organisatie nodig acht voor de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
OPMERKING De uitgebreidheid van gedocumenteerde informatie voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging kan van organisatie tot organisatie verschillen vanwege:
1) de omvang van de organisatie en het type van haar activiteiten, processen, producten en diensten;
2) de complexiteit van de processen en hun interacties; en
3) de competentie van de mensen.
1. **Creëren en actualiseren**
Bij het creëren en actualiseren van gedocumenteerde informatie moet de organisatie zorgen voor (een) passend(e):
a) identificatie en beschrijving (bijv. een titel, datum, auteur of referentienummer);
b) format (bijv. taal, softwareversie, afbeeldingen) en media (bijv. papier, elektronisch); en
c) beoordeling en goedkeuring van geschiktheid en toereikendheid.
1. **Beheersing van gedocumenteerde informatie**
Gedocumenteerde informatie zoals het managementsysteem voor informatiebeveiliging en dit document vereisen, moet worden beheerst om te bewerkstelligen dat:
a) de informatie beschikbaar is en geschikt is voor gebruik, waar en wanneer het nodig is; en
b) de informatie afdoende is beveiligd (bijv. tegen het verlies van vertrouwelijkheid, oneigenlijk gebruik en aantasting).
Voor het beheersen van gedocumenteerde informatie moet de organisatie, voor zover van toepassing, invulling geven aan de volgende activiteiten:
c) distributie, toegang, het terugvinden alsmede het gebruik;
d) opslag en behoud, inclusief behoud van leesbaarheid;
e) beheersing van wijzigingen (bijv. versiebeheer); en
f) bewaring en vernietiging.
Gedocumenteerde informatie van externe oorsprong die de organisatie nodig acht voor de planning en uitvoering van het managementsysteem voor informatiebeveiliging moet bij de situatie passend worden geïdentificeerd, en worden beheerst.
OPMERKING Toegang kan impliceren een besluit tot toestemming om de gedocumenteerde informatie alleen in te zien, of tot toestemming en bevoegdheid om de gedocumenteerde informatie in te zien en te wijzigen enz.

View file

@ -0,0 +1 @@
# 8 Uitvoering

View file

@ -0,0 +1,13 @@
# 8.1 Operationele planning en beheersing
Om te voldoen aan de eisen en om de in hoofdstuk 6 vastgestelde acties te implementeren moet de organisatie de benodigde processen plannen, implementeren en beheersen, door:
- criteria vast te stellen voor de processen;
- procesbeheersing te implementeren in overeenstemming met de criteria.
Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn in de omvang die nodig is om het vertrouwen te hebben dat de processen volgens planning zijn uitgevoerd.
De organisatie moet geplande wijzigingen beheersen en de consequenties van onbedoelde wijzigingen beoordelen, en zo nodig maatregelen treffen om nadelige effecten tegen te gaan.
De organisatie moet bewerkstelligen dat door externen geleverde processen, producten of diensten die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, worden beheerst.

View file

@ -0,0 +1,5 @@
# 8.2 Risicobeoordeling van informatiebeveiliging
De organisatie moet, met geplande tussenpozen of zodra belangrijke veranderingen worden voorgesteld of zich voordoen, risicobeoordelingen voor informatiebeveiliging uitvoeren, rekening houdend met de in 6.1.2 a) vastgestelde criteria.
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de resultaten van de risicobeoordelingen voor informatiebeveiliging.

View file

@ -0,0 +1,5 @@
# 8.3 Informatiebeveiligingsrisico's behandelen
De organisatie moet het risicobehandelingsplan voor informatiebeveiliging implementeren.
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de resultaten van de risicobehandeling voor informatiebeveiliging.

View file

@ -0,0 +1 @@
# 9 Evaluatie van de prestaties

View file

@ -0,0 +1,19 @@
# 9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren
De organisatie moet vaststellen:
a) wat moet worden gemonitord en gemeten, met inbegrip van processen en beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging;
b) de methoden voor het, voor zover van toepassing, monitoren, meten, analyseren en evalueren om valide resultaten te bewerkstelligen. Om als valide te worden te beschouwd behoren de resultaten van de geselecteerde methoden te kunnen worden vergeleken en gereproduceerd;
c) wanneer moet worden gemonitord en gemeten;
d) wie moet monitoren en meten;
e) wanneer de resultaten van het monitoren en meten moeten worden geanalyseerd en geëvalueerd;
f) wie deze resultaten moet analyseren en evalueren.
Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de resultaten.
De organisatie moet de prestaties van de informatiebeveiliging en de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging evalueren.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
# 9.2 Interne audit
1. **Algemeen**
De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om informatie te verkrijgen of het managementsysteem voor informatiebeveiliging:
a) voldoet aan
1. de eigen eisen van de organisatie voor haar managementsysteem voor informatiebeveiliging;
2. de eisen van dit document;
b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.
1. **Intern auditprogramma**
De organisatie moet (een) auditprogramma('s) plannen, vaststellen, implementeren en onderhouden, met inbegrip van de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportage.
Bij het inrichten van het (de) interne auditprogramma(\'s) moet de organisatie rekening houden met het belang van de betrokken processen en met de resultaten van voorgaande audits.
De organisatie moet:
a) de auditcriteria voor en de reikwijdte van elke audit definiëren;
b) auditoren selecteren en audits uitvoeren zodanig dat de objectiviteit en de onpartijdigheid van het auditproces worden bewerkstelligd;
c) bewerkstelligen dat de resultaten van de audits worden gerapporteerd aan het relevante management.
Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de implementatie van het (de) audit programma(\'s) en de auditresultaten.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
# 9.3 Management review
1. **Algemeen**
Het topmanagement moet met geplande tussenpozen het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie beoordelen om de continue geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid ervan te bewerkstelligen.
2. **Input voor de management review**
Bij de management review moet onder andere rekening worden gehouden met:
a) de status van acties die zijn voortgekomen uit voorgaande management reviews;
b) wijzigingen in externe en interne belangrijke punten (issues) die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
c) wijzigingen in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
d) feedback over de prestaties van de informatiebeveiliging, met inbegrip van trends in:
1. afwijkingen en corrigerende maatregelen;
2. resultaten van monitoren en meten;
3. auditresultaten;
4. het voldoen aan informatiebeveiligingsdoelstellingen;
e) feedback van belanghebbenden;
f) resultaten van risicobeoordeling en de status van het risicobehandelingsplan;
g) kansen voor continue verbetering.
1. **Resultaten van de management review**
De resultaten van de management reviews moeten beslissingen omvatten met betrekking tot kansen voor continue verbetering en de noodzaak voor wijzigingen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de resultaten van de management reviews.