Removed spurious > characters
This commit is contained in:
parent
f78bb576f9
commit
24f913e5a0
27 changed files with 108 additions and 112 deletions
|
|
@ -2,27 +2,26 @@
|
|||
|
||||
1. **Algemeen**
|
||||
|
||||
> Dit document is opgesteld om te voorzien in eisen voor het inrichten, implementeren, in stand houden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. De invoering van een managementsysteem voor informatiebeveiliging is een strategische beslissing van de organisatie. Het inrichten en implementeren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging van een organisatie wordt beïnvloed door de behoeften en doelstellingen van de organisatie, beveiligingseisen, de organisatieprocessen die worden toegepast en de omvang en structuur van de organisatie. Naar verwachting veranderen al deze factoren die van invloed zijn, in de loop van de tijd.
|
||||
>
|
||||
> Het managementsysteem voor informatiebeveiliging zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie worden behouden door een risicomanagementproces toe te passen en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico\'s afdoende worden beheerst.
|
||||
>
|
||||
> Het is belangrijk dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging deel uitmaakt van en geïntegreerd is in de processen en algehele managementstructuur van de organisatie en dat informatiebeveiliging in aanmerking wordt genomen tijdens het ontwerpen van processen, informatiesystemen en beheersmaatregelen. Er wordt van uitgegaan dat de schaalgrootte van een managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt afgestemd op de behoeften van de organisatie.
|
||||
>
|
||||
> Zowel interne als externe partijen kunnen dit document gebruiken om te beoordelen in welke mate de organisatie in staat is aan haar eigen informatiebeveiligingseisen te voldoen.
|
||||
>
|
||||
> De volgorde waarin eisen in dit document worden gepresenteerd, zegt niets over het belang ervan of over de volgorde waarin ze moeten worden geïmplementeerd. De nummering van punten in lijsten is alleen voor referentiedoeleinden.
|
||||
>
|
||||
> ISO/IEC 27000 beschrijft het overzicht en het vocabulaire van managementsystemen voor informatiebeveiliging, waarbij wordt verwezen naar de normenfamilie voor managementsystemen voor informatiebeveiliging (waaronder ISO/IEC 27003 \[2\], ISO/IEC 27004 \[3\] en ISO/IEC 27005 \[4\]), met de desbetreffende termen en definities.
|
||||
Dit document is opgesteld om te voorzien in eisen voor het inrichten, implementeren, in stand houden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. De invoering van een managementsysteem voor informatiebeveiliging is een strategische beslissing van de organisatie. Het inrichten en implementeren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging van een organisatie wordt beïnvloed door de behoeften en doelstellingen van de organisatie, beveiligingseisen, de organisatieprocessen die worden toegepast en de omvang en structuur van de organisatie. Naar verwachting veranderen al deze factoren die van invloed zijn, in de loop van de tijd.
|
||||
|
||||
Het managementsysteem voor informatiebeveiliging zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie worden behouden door een risicomanagementproces toe te passen en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico\'s afdoende worden beheerst.
|
||||
|
||||
Het is belangrijk dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging deel uitmaakt van en geïntegreerd is in de processen en algehele managementstructuur van de organisatie en dat informatiebeveiliging in aanmerking wordt genomen tijdens het ontwerpen van processen, informatiesystemen en beheersmaatregelen. Er wordt van uitgegaan dat de schaalgrootte van een managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt afgestemd op de behoeften van de organisatie.
|
||||
|
||||
Zowel interne als externe partijen kunnen dit document gebruiken om te beoordelen in welke mate de organisatie in staat is aan haar eigen informatiebeveiligingseisen te voldoen.
|
||||
|
||||
De volgorde waarin eisen in dit document worden gepresenteerd, zegt niets over het belang ervan of over de volgorde waarin ze moeten worden geïmplementeerd. De nummering van punten in lijsten is alleen voor referentiedoeleinden.
|
||||
|
||||
ISO/IEC 27000 beschrijft het overzicht en het vocabulaire van managementsystemen voor informatiebeveiliging, waarbij wordt verwezen naar de normenfamilie voor managementsystemen voor informatiebeveiliging (waaronder ISO/IEC 27003 \[2\], ISO/IEC 27004 \[3\] en ISO/IEC 27005 \[4\]), met de desbetreffende termen en definities.
|
||||
|
||||
2. **Compatibiliteit met andere managementsysteemnormen**
|
||||
|
||||
> Dit document past de in bijlage SL bij ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement gedefinieerde hoofdstructuur, identieke paragraaftitels, identieke tekst, gemeenschappelijke termen en kerndefinities toe en behoudt daardoor compatibiliteit met andere managementsysteemnormen waarop bijlage SL is toegepast.
|
||||
>
|
||||
> Deze in bijlage SL gedefinieerde gemeenschappelijke benadering is nuttig voor organisaties die ervoor kiezen één managementsysteem uit te [v](#_bookmark3)oeren dat aan de eisen van twee of meer managementsysteemnormen voldoet. [1)](#_bookmark3)
|
||||
>
|
||||
> ]{#_bookmark3 .anchor}1) Nederlandse voetnoot: Om de gebruikers van meerdere managementsysteemnormen van dienst te zijn, is in deze norm de identieke kerntekst door een (kleur)markering onderscheiden van de aanvullende voor informatiebeveiliging specifieke tekst. De [gele markering betreft de identieke kerntekst.
|
||||
>
|
||||
Dit document past de in bijlage SL bij ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement gedefinieerde hoofdstructuur, identieke paragraaftitels, identieke tekst, gemeenschappelijke termen en kerndefinities toe en behoudt daardoor compatibiliteit met andere managementsysteemnormen waarop bijlage SL is toegepast.
|
||||
|
||||
> Informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van de privacy
|
||||
>
|
||||
> --- Managementsysteem voor informatiebeveiliging --- Eisen
|
||||
Deze in bijlage SL gedefinieerde gemeenschappelijke benadering is nuttig voor organisaties die ervoor kiezen één managementsysteem uit te [v](#_bookmark3)oeren dat aan de eisen van twee of meer managementsysteemnormen voldoet. [1)](#_bookmark3)
|
||||
|
||||
]{#_bookmark3 .anchor}1) Nederlandse voetnoot: Om de gebruikers van meerdere managementsysteemnormen van dienst te zijn, is in deze norm de identieke kerntekst door een (kleur)markering onderscheiden van de aanvullende voor informatiebeveiliging specifieke tekst. De [gele markering betreft de identieke kerntekst.
|
||||
|
||||
Informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van de privacy
|
||||
|
||||
--- Managementsysteem voor informatiebeveiliging --- Eisen
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
|||
# 1 Onderwerp en toepassingsgebied
|
||||
|
||||
> Dit document specificeert de eisen voor het binnen de context van de organisatie inrichten, implementeren, in stand houden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit document bevat ook eisen voor het beoordelen en behandelen van informatiebeveiligingsrisico\'s afgestemd op de behoeften van de organisatie. De eisen in dit document zijn algemeen en bedoeld om van toepassing te zijn voor alle organisaties, ongeacht type, omvang of aard. Het uitsluiten van een of meer eisen van hoofdstuk 4 t/m 10 is niet aanvaardbaar als een organisatie naleving van dit document wil claimen.
|
||||
Dit document specificeert de eisen voor het binnen de context van de organisatie inrichten, implementeren, in stand houden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit document bevat ook eisen voor het beoordelen en behandelen van informatiebeveiligingsrisico\'s afgestemd op de behoeften van de organisatie. De eisen in dit document zijn algemeen en bedoeld om van toepassing te zijn voor alle organisaties, ongeacht type, omvang of aard. Het uitsluiten van een of meer eisen van hoofdstuk 4 t/m 10 is niet aanvaardbaar als een organisatie naleving van dit document wil claimen.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
|||
# 10.1 Continue verbetering
|
||||
|
||||
> De organisatie moet continu de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging verbeteren.
|
||||
De organisatie moet continu de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging verbeteren.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# 10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen
|
||||
|
||||
> Wanneer zich een afwijking voordoet, moet de organisatie:
|
||||
Wanneer zich een afwijking voordoet, moet de organisatie:
|
||||
|
||||
a) op de afwijking reageren, en indien van toepassing:
|
||||
|
||||
|
|
@ -22,7 +22,7 @@ d) de doeltreffendheid van getroffen corrigerende maatregelen beoordelen; en
|
|||
|
||||
e) zo nodig, wijzigingen aanbrengen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
||||
> Corrigerende maatregelen moeten passend zijn voor de effecten van de opgetreden afwijkingen. Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van:
|
||||
Corrigerende maatregelen moeten passend zijn voor de effecten van de opgetreden afwijkingen. Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van:
|
||||
|
||||
f) de aard van de afwijkingen en de vervolgens getroffen maatregelen;
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,7 +1,7 @@
|
|||
# 2 Normatieve verwijzingen
|
||||
|
||||
> Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel
|
||||
>
|
||||
> of gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Voor ongedateerde verwijzingen geldt de laatste versie van het desbetreffende document (met inbegrip van eventuele wijzigings- en correctiebladen).
|
||||
>
|
||||
> ISO/IEC 27000, *Information technology* -- *Security techniques* -- *Information security management systems* -- *Overview and vocabulary*
|
||||
Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel
|
||||
|
||||
of gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Voor ongedateerde verwijzingen geldt de laatste versie van het desbetreffende document (met inbegrip van eventuele wijzigings- en correctiebladen).
|
||||
|
||||
ISO/IEC 27000, *Information technology* -- *Security techniques* -- *Information security management systems* -- *Overview and vocabulary*
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,8 +1,8 @@
|
|||
# 3 Termen en definities
|
||||
|
||||
> Voor de toepassing van dit document gelden de termen en definities zoals opgenomen in ISO/IEC 27000.
|
||||
>
|
||||
> ISO en IEC onderhouden op de volgende adressen terminologiedatabases voor gebruik in het kader van normalisatie:
|
||||
Voor de toepassing van dit document gelden de termen en definities zoals opgenomen in ISO/IEC 27000.
|
||||
|
||||
ISO en IEC onderhouden op de volgende adressen terminologiedatabases voor gebruik in het kader van normalisatie:
|
||||
|
||||
- ISO Online browsing platform: te bereiken op [http://www.iso.org/obp](https://www.iso.org/obp/ui)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
|||
# 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context
|
||||
|
||||
> De organisatie moet externe en interne (belangrijke) punten vaststellen die relevant zijn voor haar doelstelling en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resulta(a)t(en) van haar managementsysteem voor informatiebeveiliging te behalen.
|
||||
>
|
||||
> OPMERKING Het vaststellen van deze (belangrijke) punten verwijst naar het vaststellen van de externe en interne context van de organisatie zoals bedoeld in hoofdstuk 5.4.1 van ISO 31000:2018 \[5\].
|
||||
De organisatie moet externe en interne (belangrijke) punten vaststellen die relevant zijn voor haar doelstelling en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resulta(a)t(en) van haar managementsysteem voor informatiebeveiliging te behalen.
|
||||
|
||||
OPMERKING Het vaststellen van deze (belangrijke) punten verwijst naar het vaststellen van de externe en interne context van de organisatie zoals bedoeld in hoofdstuk 5.4.1 van ISO 31000:2018 \[5\].
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# 4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
|
||||
|
||||
> De organisatie moet vaststellen:
|
||||
De organisatie moet vaststellen:
|
||||
|
||||
a) welke belanghebbenden relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
|
||||
|
||||
|
|
@ -8,4 +8,4 @@ b) welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn;
|
|||
|
||||
c) welke van deze eisen zullen worden geadresseerd in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
||||
> OPMERKING De eisen van belanghebbenden kunnen wettelijke en regelgevende eisen en contractuele verplichtingen omvatten.
|
||||
OPMERKING De eisen van belanghebbenden kunnen wettelijke en regelgevende eisen en contractuele verplichtingen omvatten.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,8 +1,8 @@
|
|||
# 4.3 Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor informatiebeveiliging vaststellen
|
||||
|
||||
> De organisatie moet de grenzen en toepasselijkheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging bepalen om het toepassingsgebied ervan vast te stellen.
|
||||
>
|
||||
> Bij het vaststellen van dit toepassingsgebied moet de organisatie het volgende overwegen:
|
||||
De organisatie moet de grenzen en toepasselijkheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging bepalen om het toepassingsgebied ervan vast te stellen.
|
||||
|
||||
Bij het vaststellen van dit toepassingsgebied moet de organisatie het volgende overwegen:
|
||||
|
||||
a) de in 4.1 genoemde externe en interne belangrijke punten (issues);
|
||||
|
||||
|
|
@ -10,4 +10,4 @@ b) de in 4.2 genoemde eisen;
|
|||
|
||||
c) raakvlakken en afhankelijkheden tussen activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd en activiteiten die door andere organisaties worden uitgevoerd.
|
||||
|
||||
> Het toepassingsgebied moet beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie.
|
||||
Het toepassingsgebied moet beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
|||
# 4.4 Managementsysteem voor informatiebeveiliging
|
||||
|
||||
> De organisatie moet een managementsysteem voor informatiebeveiliging inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren, met inbegrip van de benodigde processen en hun interacties, in overeenstemming met de eisen van dit document.
|
||||
De organisatie moet een managementsysteem voor informatiebeveiliging inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren, met inbegrip van de benodigde processen en hun interacties, in overeenstemming met de eisen van dit document.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# 5.1 Leiderschap en betrokkenheid
|
||||
|
||||
> Het topmanagement moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het managementsysteem voor informatiebeveiliging door:
|
||||
Het topmanagement moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het managementsysteem voor informatiebeveiliging door:
|
||||
|
||||
a) te bewerkstelligen dat het informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsdoelstellingen worden vastgesteld en compatibel zijn met de strategische richting van de organisatie;
|
||||
|
||||
|
|
@ -18,4 +18,4 @@ g) continue verbetering te bevorderen; en
|
|||
|
||||
h) andere relevante managementrollen te ondersteunen om hun leiderschap te tonen binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden.
|
||||
|
||||
> OPMERKING Verwijzing naar 'bedrijfs' in dit document kan ruim worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de activiteiten die wezenlijk zijn gezien de doelen waarvoor de organisatie bestaat.
|
||||
OPMERKING Verwijzing naar 'bedrijfs' in dit document kan ruim worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de activiteiten die wezenlijk zijn gezien de doelen waarvoor de organisatie bestaat.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# 5.2 Beleid
|
||||
|
||||
> Het topmanagement moet een informatiebeveiligingsbeleid vaststellen dat:
|
||||
Het topmanagement moet een informatiebeveiligingsbeleid vaststellen dat:
|
||||
|
||||
a) passend is voor het doel van de organisatie;
|
||||
|
||||
|
|
@ -10,7 +10,7 @@ c) een verbintenis bevat om te voldoen aan van toepassing zijnde eisen in verba
|
|||
|
||||
d) een verbintenis bevat tot continue verbetering van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
||||
> Het informatiebeveiligingsbeleid moet:
|
||||
Het informatiebeveiligingsbeleid moet:
|
||||
|
||||
e) beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie;
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
# 5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie
|
||||
|
||||
> Het topmanagement moet bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor rollen die relevant zijn voor informatiebeveiliging worden toegekend en gecommuniceerd binnen de organisatie.
|
||||
>
|
||||
> Het topmanagement moet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid toekennen met betrekking tot:
|
||||
Het topmanagement moet bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor rollen die relevant zijn voor informatiebeveiliging worden toegekend en gecommuniceerd binnen de organisatie.
|
||||
|
||||
Het topmanagement moet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid toekennen met betrekking tot:
|
||||
|
||||
a) het bewerkstelligen dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging voldoet aan de eisen van dit document;
|
||||
|
||||
b) het rapporteren over de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging aan het topmanagement.
|
||||
|
||||
> OPMERKING Het topmanagement kan ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen voor het binnen de organisatie rapporteren van de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
OPMERKING Het topmanagement kan ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen voor het binnen de organisatie rapporteren van de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
|||
|
||||
1. **Algemeen**
|
||||
|
||||
> Bij het plannen voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging moet de organisatie de in 4.1 genoemde belangrijke punten (issues) en de in 4.2 genoemde eisen overwegen, en de risico's en kansen vaststellen die moeten worden opgepakt om:
|
||||
Bij het plannen voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging moet de organisatie de in 4.1 genoemde belangrijke punten (issues) en de in 4.2 genoemde eisen overwegen, en de risico's en kansen vaststellen die moeten worden opgepakt om:
|
||||
|
||||
a) te waarborgen dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging zijn beoogde resulta(a)t(en) kan behalen;
|
||||
|
||||
|
|
@ -10,7 +10,7 @@ b) ongewenste effecten te voorkomen of te verminderen;
|
|||
|
||||
c) continue verbetering te bereiken.
|
||||
|
||||
> De organisatie moet:
|
||||
De organisatie moet:
|
||||
|
||||
d) acties plannen om deze risico's en kansen op te pakken; en
|
||||
|
||||
|
|
@ -22,7 +22,7 @@ e) plannen op welke manier:
|
|||
|
||||
1. **Risicobeoordeling van informatiebeveiliging**
|
||||
|
||||
> De organisatie moet een risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging definiëren en toepassen die:
|
||||
De organisatie moet een risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging definiëren en toepassen die:
|
||||
|
||||
a) risicocriteria voor informatiebeveiliging vaststelt en onderhoudt, waaronder:
|
||||
|
||||
|
|
@ -52,23 +52,23 @@ e) de informatiebeveiligingsrisico's evalueert:
|
|||
|
||||
2. prioriteer de geanalyseerde risico's voor risicobehandeling.
|
||||
|
||||
> De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging.
|
||||
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de risicobeoordelingsprocedure voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
||||
1. **Behandeling van informatiebeveiligingsrisico's**
|
||||
|
||||
> De organisatie moet een procedure voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's definiëren en toepassen om:
|
||||
De organisatie moet een procedure voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's definiëren en toepassen om:
|
||||
|
||||
a) passende opties voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's te selecteren, rekening houdend met de resultaten van de risicobeoordeling;
|
||||
|
||||
b) alle beheersmaatregelen vast te stellen die nodig zijn om de gekozen optie(s) voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's te implementeren;
|
||||
|
||||
> OPMERKING 1 Organisaties kunnen beheersmaatregelen naar behoefte ontwerpen of ze uit een bepaalde bron halen.
|
||||
OPMERKING 1 Organisaties kunnen beheersmaatregelen naar behoefte ontwerpen of ze uit een bepaalde bron halen.
|
||||
|
||||
c) de in 6.1.3 b) hierboven vastgestelde beheersmaatregelen te vergelijken met de beheersmaatregelen in bijlage A en te verifiëren of er geen noodzakelijke beheersmaatregelen zijn weggelaten;
|
||||
|
||||
> OPMERKING 2 Bijlage A bevat een lijst van mogelijke beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging. Gebruikers van dit document worden op bijlage A gewezen om ervoor te zorgen dat er geen noodzakelijke beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging over het hoofd worden gezien.
|
||||
>
|
||||
> OPMERKING 3 De lijst van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging in bijlage A is niet volledig en zo nodig kunnen er aanvullende beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging in worden opgenomen.
|
||||
OPMERKING 2 Bijlage A bevat een lijst van mogelijke beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging. Gebruikers van dit document worden op bijlage A gewezen om ervoor te zorgen dat er geen noodzakelijke beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging over het hoofd worden gezien.
|
||||
|
||||
OPMERKING 3 De lijst van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging in bijlage A is niet volledig en zo nodig kunnen er aanvullende beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging in worden opgenomen.
|
||||
|
||||
d) een verklaring van toepasselijkheid op te stellen die het volgende bevat:
|
||||
|
||||
|
|
@ -84,6 +84,6 @@ e) een plan voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's te formulere
|
|||
|
||||
f) de goedkeuring van risico-eigenaren voor het plan voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's en hun acceptatie van de resterende informatiebeveiligingsrisico's te verkrijgen.
|
||||
|
||||
> De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de risicobehandelingsprocedure voor informatiebeveiliging.
|
||||
>
|
||||
> OPMERKING 4 Het proces voor risicobeoordeling en -behandeling in het kader van informatiebeveiliging in dit document komt overeen met de beginselen en algemene richtlijnen van ISO 31000 \[5\].
|
||||
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de risicobehandelingsprocedure voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
||||
OPMERKING 4 Het proces voor risicobeoordeling en -behandeling in het kader van informatiebeveiliging in dit document komt overeen met de beginselen en algemene richtlijnen van ISO 31000 \[5\].
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,8 +1,8 @@
|
|||
# 6.2 Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken
|
||||
|
||||
> De organisatie moet voor relevante functies en op relevante niveaus informatiebeveiligingsdoel- stellingen vaststellen.
|
||||
>
|
||||
> De informatiebeveiligingsdoelstellingen moeten:
|
||||
De organisatie moet voor relevante functies en op relevante niveaus informatiebeveiligingsdoel- stellingen vaststellen.
|
||||
|
||||
De informatiebeveiligingsdoelstellingen moeten:
|
||||
|
||||
a) consistent zijn met het informatiebeveiligingsbeleid;
|
||||
|
||||
|
|
@ -18,7 +18,7 @@ f) passend bij de situatie worden geactualiseerd;
|
|||
|
||||
g) beschikbaar zijn als gedocumenteerde informatie. \[Tekst verwijderd\][*](#_bookmark20)
|
||||
|
||||
> Bij het opstellen van planningen voor het bereiken van de informatiebeveiligingsdoelstellingen moet de organisatie vaststellen:
|
||||
Bij het opstellen van planningen voor het bereiken van de informatiebeveiligingsdoelstellingen moet de organisatie vaststellen:
|
||||
|
||||
h) wat er zal worden gedaan;
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,5 @@
|
|||
# 6.3 Planning van wijzigingen
|
||||
|
||||
> Wanneer de organisatie besluit dat er een noodzaak is voor wijzigingen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging, moeten de wijzigingen worden uitgevoerd volgens een geplande werkwijze.
|
||||
>
|
||||
> []{#_bookmark20 .anchor}\* Nederlandse voetnoot: De tekst is niet overgenomen in deze vertaling, omdat de strekking ervan identiek is aan die van het nieuwe opsommingsdeel g).
|
||||
>
|
||||
Wanneer de organisatie besluit dat er een noodzaak is voor wijzigingen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging, moeten de wijzigingen worden uitgevoerd volgens een geplande werkwijze.
|
||||
|
||||
[]{#_bookmark20 .anchor}\* Nederlandse voetnoot: De tekst is niet overgenomen in deze vertaling, omdat de strekking ervan identiek is aan die van het nieuwe opsommingsdeel g).
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
|||
# 7.1 Middelen
|
||||
|
||||
> De organisatie moet de middelen vaststellen en beschikbaar stellen die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
De organisatie moet de middelen vaststellen en beschikbaar stellen die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# 7.2 Competentie
|
||||
|
||||
> De organisatie moet:
|
||||
De organisatie moet:
|
||||
|
||||
a) de benodigde competentie vaststellen van de perso(o)n(en) die onder haar gezag werkzaamheden verricht(en) die de prestaties van haar informatiebeveiliging beïnvloeden;
|
||||
|
||||
|
|
@ -10,4 +10,4 @@ c) indien van toepassing, acties ondernemen om de benodigde competentie te verw
|
|||
|
||||
d) geschikte gedocumenteerde informatie als bewijs van competentie bewaren.
|
||||
|
||||
> OPMERKING Toepasbare acties kunnen bijv. zijn: het voorzien in training van, het begeleiden van of het in een andere functie benoemen van huidige medewerkers; of het inhuren of contracteren van competente personen.
|
||||
OPMERKING Toepasbare acties kunnen bijv. zijn: het voorzien in training van, het begeleiden van of het in een andere functie benoemen van huidige medewerkers; of het inhuren of contracteren van competente personen.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# 7.3 Bewustzijn
|
||||
|
||||
> Personen die werkzaamheden verrichten onder het gezag van de organisatie, moeten zich bewust zijn van:
|
||||
Personen die werkzaamheden verrichten onder het gezag van de organisatie, moeten zich bewust zijn van:
|
||||
|
||||
a) het informatiebeveiligingsbeleid;
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# 7.4 Communicatie
|
||||
|
||||
> De organisatie moet vaststellen welke interne en externe communicatie relevant is voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, inclusief:
|
||||
De organisatie moet vaststellen welke interne en externe communicatie relevant is voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, inclusief:
|
||||
|
||||
a) waarover te communiceren;
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -2,13 +2,13 @@
|
|||
|
||||
1. **Algemeen**
|
||||
|
||||
> Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie moet onder andere bevatten:
|
||||
Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie moet onder andere bevatten:
|
||||
|
||||
a) de gedocumenteerde informatie die dit document vereist; en
|
||||
|
||||
b) de gedocumenteerde informatie die de organisatie nodig acht voor de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
||||
> OPMERKING De uitgebreidheid van gedocumenteerde informatie voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging kan van organisatie tot organisatie verschillen vanwege:
|
||||
OPMERKING De uitgebreidheid van gedocumenteerde informatie voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging kan van organisatie tot organisatie verschillen vanwege:
|
||||
|
||||
1) de omvang van de organisatie en het type van haar activiteiten, processen, producten en diensten;
|
||||
|
||||
|
|
@ -18,7 +18,7 @@ b) de gedocumenteerde informatie die de organisatie nodig acht voor de doeltref
|
|||
|
||||
1. **Creëren en actualiseren**
|
||||
|
||||
> Bij het creëren en actualiseren van gedocumenteerde informatie moet de organisatie zorgen voor (een) passend(e):
|
||||
Bij het creëren en actualiseren van gedocumenteerde informatie moet de organisatie zorgen voor (een) passend(e):
|
||||
|
||||
a) identificatie en beschrijving (bijv. een titel, datum, auteur of referentienummer);
|
||||
|
||||
|
|
@ -28,13 +28,13 @@ c) beoordeling en goedkeuring van geschiktheid en toereikendheid.
|
|||
|
||||
1. **Beheersing van gedocumenteerde informatie**
|
||||
|
||||
> Gedocumenteerde informatie zoals het managementsysteem voor informatiebeveiliging en dit document vereisen, moet worden beheerst om te bewerkstelligen dat:
|
||||
Gedocumenteerde informatie zoals het managementsysteem voor informatiebeveiliging en dit document vereisen, moet worden beheerst om te bewerkstelligen dat:
|
||||
|
||||
a) de informatie beschikbaar is en geschikt is voor gebruik, waar en wanneer het nodig is; en
|
||||
|
||||
b) de informatie afdoende is beveiligd (bijv. tegen het verlies van vertrouwelijkheid, oneigenlijk gebruik en aantasting).
|
||||
|
||||
> Voor het beheersen van gedocumenteerde informatie moet de organisatie, voor zover van toepassing, invulling geven aan de volgende activiteiten:
|
||||
Voor het beheersen van gedocumenteerde informatie moet de organisatie, voor zover van toepassing, invulling geven aan de volgende activiteiten:
|
||||
|
||||
c) distributie, toegang, het terugvinden alsmede het gebruik;
|
||||
|
||||
|
|
@ -44,7 +44,6 @@ e) beheersing van wijzigingen (bijv. versiebeheer); en
|
|||
|
||||
f) bewaring en vernietiging.
|
||||
|
||||
> Gedocumenteerde informatie van externe oorsprong die de organisatie nodig acht voor de planning en uitvoering van het managementsysteem voor informatiebeveiliging moet bij de situatie passend worden geïdentificeerd, en worden beheerst.
|
||||
>
|
||||
Gedocumenteerde informatie van externe oorsprong die de organisatie nodig acht voor de planning en uitvoering van het managementsysteem voor informatiebeveiliging moet bij de situatie passend worden geïdentificeerd, en worden beheerst.
|
||||
|
||||
> OPMERKING Toegang kan impliceren een besluit tot toestemming om de gedocumenteerde informatie alleen in te zien, of tot toestemming en bevoegdheid om de gedocumenteerde informatie in te zien en te wijzigen enz.
|
||||
OPMERKING Toegang kan impliceren een besluit tot toestemming om de gedocumenteerde informatie alleen in te zien, of tot toestemming en bevoegdheid om de gedocumenteerde informatie in te zien en te wijzigen enz.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,13 +1,13 @@
|
|||
# 8.1 Operationele planning en beheersing
|
||||
|
||||
> Om te voldoen aan de eisen en om de in hoofdstuk 6 vastgestelde acties te implementeren moet de organisatie de benodigde processen plannen, implementeren en beheersen, door:
|
||||
Om te voldoen aan de eisen en om de in hoofdstuk 6 vastgestelde acties te implementeren moet de organisatie de benodigde processen plannen, implementeren en beheersen, door:
|
||||
|
||||
- criteria vast te stellen voor de processen;
|
||||
|
||||
- procesbeheersing te implementeren in overeenstemming met de criteria.
|
||||
|
||||
> Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn in de omvang die nodig is om het vertrouwen te hebben dat de processen volgens planning zijn uitgevoerd.
|
||||
>
|
||||
> De organisatie moet geplande wijzigingen beheersen en de consequenties van onbedoelde wijzigingen beoordelen, en zo nodig maatregelen treffen om nadelige effecten tegen te gaan.
|
||||
>
|
||||
> De organisatie moet bewerkstelligen dat door externen geleverde processen, producten of diensten die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, worden beheerst.
|
||||
Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn in de omvang die nodig is om het vertrouwen te hebben dat de processen volgens planning zijn uitgevoerd.
|
||||
|
||||
De organisatie moet geplande wijzigingen beheersen en de consequenties van onbedoelde wijzigingen beoordelen, en zo nodig maatregelen treffen om nadelige effecten tegen te gaan.
|
||||
|
||||
De organisatie moet bewerkstelligen dat door externen geleverde processen, producten of diensten die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging, worden beheerst.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
|||
# 8.2 Risicobeoordeling van informatiebeveiliging
|
||||
|
||||
> De organisatie moet, met geplande tussenpozen of zodra belangrijke veranderingen worden voorgesteld of zich voordoen, risicobeoordelingen voor informatiebeveiliging uitvoeren, rekening houdend met de in 6.1.2 a) vastgestelde criteria.
|
||||
>
|
||||
> De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de resultaten van de risicobeoordelingen voor informatiebeveiliging.
|
||||
De organisatie moet, met geplande tussenpozen of zodra belangrijke veranderingen worden voorgesteld of zich voordoen, risicobeoordelingen voor informatiebeveiliging uitvoeren, rekening houdend met de in 6.1.2 a) vastgestelde criteria.
|
||||
|
||||
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de resultaten van de risicobeoordelingen voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
|||
# 8.3 Informatiebeveiligingsrisico's behandelen
|
||||
|
||||
> De organisatie moet het risicobehandelingsplan voor informatiebeveiliging implementeren.
|
||||
>
|
||||
> De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de resultaten van de risicobehandeling voor informatiebeveiliging.
|
||||
De organisatie moet het risicobehandelingsplan voor informatiebeveiliging implementeren.
|
||||
|
||||
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren over de resultaten van de risicobehandeling voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# 9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren
|
||||
|
||||
> De organisatie moet vaststellen:
|
||||
De organisatie moet vaststellen:
|
||||
|
||||
a) wat moet worden gemonitord en gemeten, met inbegrip van processen en beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging;
|
||||
|
||||
|
|
@ -14,6 +14,6 @@ e) wanneer de resultaten van het monitoren en meten moeten worden geanalyseerd
|
|||
|
||||
f) wie deze resultaten moet analyseren en evalueren.
|
||||
|
||||
> Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de resultaten.
|
||||
>
|
||||
> De organisatie moet de prestaties van de informatiebeveiliging en de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging evalueren.
|
||||
Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de resultaten.
|
||||
|
||||
De organisatie moet de prestaties van de informatiebeveiliging en de doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging evalueren.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
|||
|
||||
1. **Algemeen**
|
||||
|
||||
> De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om informatie te verkrijgen of het managementsysteem voor informatiebeveiliging:
|
||||
De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om informatie te verkrijgen of het managementsysteem voor informatiebeveiliging:
|
||||
|
||||
a) voldoet aan
|
||||
|
||||
|
|
@ -14,11 +14,11 @@ b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.
|
|||
|
||||
1. **Intern auditprogramma**
|
||||
|
||||
> De organisatie moet (een) auditprogramma('s) plannen, vaststellen, implementeren en onderhouden, met inbegrip van de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportage.
|
||||
>
|
||||
> Bij het inrichten van het (de) interne auditprogramma(\'s) moet de organisatie rekening houden met het belang van de betrokken processen en met de resultaten van voorgaande audits.
|
||||
>
|
||||
> De organisatie moet:
|
||||
De organisatie moet (een) auditprogramma('s) plannen, vaststellen, implementeren en onderhouden, met inbegrip van de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportage.
|
||||
|
||||
Bij het inrichten van het (de) interne auditprogramma(\'s) moet de organisatie rekening houden met het belang van de betrokken processen en met de resultaten van voorgaande audits.
|
||||
|
||||
De organisatie moet:
|
||||
|
||||
a) de auditcriteria voor en de reikwijdte van elke audit definiëren;
|
||||
|
||||
|
|
@ -26,5 +26,4 @@ b) auditoren selecteren en audits uitvoeren zodanig dat de objectiviteit en de
|
|||
|
||||
c) bewerkstelligen dat de resultaten van de audits worden gerapporteerd aan het relevante management.
|
||||
|
||||
> Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de implementatie van het (de) audit programma(\'s) en de auditresultaten.
|
||||
>
|
||||
Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de implementatie van het (de) audit programma(\'s) en de auditresultaten.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -2,11 +2,11 @@
|
|||
|
||||
1. **Algemeen**
|
||||
|
||||
> Het topmanagement moet met geplande tussenpozen het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie beoordelen om de continue geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid ervan te bewerkstelligen.
|
||||
Het topmanagement moet met geplande tussenpozen het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie beoordelen om de continue geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid ervan te bewerkstelligen.
|
||||
|
||||
2. **Input voor de management review**
|
||||
|
||||
> Bij de management review moet onder andere rekening worden gehouden met:
|
||||
Bij de management review moet onder andere rekening worden gehouden met:
|
||||
|
||||
a) de status van acties die zijn voortgekomen uit voorgaande management reviews;
|
||||
|
||||
|
|
@ -32,6 +32,6 @@ g) kansen voor continue verbetering.
|
|||
|
||||
1. **Resultaten van de management review**
|
||||
|
||||
> De resultaten van de management reviews moeten beslissingen omvatten met betrekking tot kansen voor continue verbetering en de noodzaak voor wijzigingen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
>
|
||||
> Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de resultaten van de management reviews.
|
||||
De resultaten van de management reviews moeten beslissingen omvatten met betrekking tot kansen voor continue verbetering en de noodzaak voor wijzigingen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
|
||||
|
||||
Gedocumenteerde informatie moet beschikbaar zijn als bewijs van de resultaten van de management reviews.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue